为强化对基层社和直属企业的监管,落实巡察、审计反馈问题整改工作,解决基层社和直属企业工资发放无依据问题,科学合理、公平公正地对基层社和直属企业开展考核,寻甸县供销社监事会协同云南京健会计师事务所对基层社和直属企业进行经营业绩考核、社有资本收益核查和工资总额执行情况专项审计。
此次审计核查的内容包括:一是社有资本收益核查;二是重新确定基层社和社有企业的经营业绩考核内容和标准;三是审核确认企业2025年度工资总额执行情况,确定2026年度的工资总额。包括工资总额实际发放情况,社保缴纳情况,职工人数及各层级(领导班子、中层职工、普通职工)工资情况。
此次协同第三方公司开展审计核查工作,是寻甸县供销社监事会作出的一次大胆尝试,体现了监事会立足职责定位,不断强化对县供销社系统各个层面的监督检查,同时要求涉及的2个基层社和2个直属企业要提高思想认识,深刻认识此次审计核查的重要性,积极配合第三方公司做好此次审计核查工作。
下一步,寻甸县供销社监事会将不断创新监督方式,扩大监督范围,依法履行监督职责,通过强有力的监督推动巡察、审计反馈问题的整改落实,逐步理顺体制机制,为县供销系统的发展提供坚强的纪律和制度保障。