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索引号: 015155419-202308-723587 主题分类: 审计结果公告
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2023-08-09 08:06
名 称: 寻甸回族彝族自治县人民政府关于2022年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
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寻甸回族彝族自治县人民政府关于2022年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

发布时间:2023-08-09 08:06
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——2023724日在寻甸回族彝族自治县

第十七届人大常委会第九次会议上

县人民政府副县长 马加斌

主任、各位副主任、各位委员

我代表县人民政府,报告2022年度县级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

2022年,在市委、市政府和县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,政府及各组成部门树牢四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,深入贯彻党中央、省、市各项决策部署,认真落实县人大常委会审议意见,县级预算执行和其他财政收支情况总体较好,为县域经济社会发展提供了有力保障。

一、县本级财政预算执行及决算草案编制审计情况

2022年,县本级一般公共预算收入74467万元,支出419307万元。县本级政府性基金预算收入11,680万元,支出30422万元。县本级国有资本经营预算收入102万元,支出18万元

县本级财政预算执行及决算草案编制情况审计发现的主要问题:一是应缴未缴非税收入27086.10万元;二是部分预算单位结余资金188.96万元未及时上缴县财政;三是非税收入专户往来款项长期挂账未及时清理222万元;四是专项转移支付指标未及时下达10569.34万元;五是国有资本经营预算编制不完整,涉及金额6399.84万元。

二、县级部门预算执行和其他财政财务收支审计情况

2个单位2022年部门预算执行情况及1所学校2019年至2022年度财政财务收支情况进行了审计。审计发现的主要问题:一是应缴未缴非税收入1183.12万元;二是往来款长期挂账未及时清理245.26万元;三是结余资金41.15万元未上缴县财政;四是扩大范围支出资金35.88万元;五是个别单位在往来款中核算收入16.52万元。

三、专项资金审计情况

8个专项资金项目进行了审计调查。审计发现的主要问题:一是专项债券项目利息收入及项目厂房租金收入249.98万元未及时上缴县财政;二是应缴未缴非税收入45.25万元;三是违规发放饮用水源区扶持补助资金1.42万元。

四、重大政策执行跟踪审计情况

2022年和2023年度重大政策措施落实情况进行了审计。寻甸县及时组织落实好企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的阶段性减免政策,严格贯彻落实深化放管服改革、助企纾困政策措施,积极营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。审计发现的主要问题:部分中小企业无分歧欠款1122.89万元未按规定及时化解。

五、政府投资建设项目审计情况

2个政府投资项目进行了审计。审计发现的主要问题:一是多计工程价款1696.74万元;二是多计待摊投资451.21万元。

六、党政领导干部任期经济责任审计情况

6位党政领导干部进行了经济责任审计。审计发现的主要问题:一是应缴未缴非税收入130.29万元;二是挤占挪用专项资金57.31万元;三是截留农户房屋受损补偿金36.87万元;四是应缴未缴财政存量资金20.96万元。

七、国有资产审计情况

结合部门预算执行审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计,对10个部门、2所学校的国有资产及2位领导干部任职期间履行自然资源资产管理保护责任进行了审计。审计发现的主要问题:一是固定资产未登记入账1616.26万元;二是个别单位未经审批擅自使用国有资产对外投资。

八、下一步工作

县人民政府将扎实推进审计查出问题的整改落实,推进依法行政、维护财经秩序,助力寻甸经济社会高质量发展。

(一)认真履行整改责任,推动问题高效整改。严格执行《中共寻甸回族彝族自治县委审计委员会关于进一步加强审计整改工作的意见》和《中共寻甸回族彝族自治县委审计委员会关于审计查出问题整改考核细则(试行)》,督促被审计单位主要负责人落实好审计整改工作第一责任人职责,提高政治站位、主动担当负责,增强审计整改工作的主动性和自觉性。针对发现问题逐一制定切实有效的整改措施,建立整改台账、细化责任清单,确保事事有回应,件件有着落。强化整改监督,及时公开整改结果,促进审计查处问题真整改、真落实。

(二)健全工作体制机制,切实提升审计质效。健全和完善审计整改的长效机制,把审计整改工作纳入年度目标考核。切实做好审计整改工作的跟踪督办,维护审计监督的严肃性,充分发挥审计的免疫系统功能。

(三)持续深化预算管理,规范资金管理使用。过紧日子要求贯穿预算管理全过程,坚决压减非必要非刚性支出。盘活存量资金,切实提高财政资金使用效率,逐步降低债务风险水平,提高债券资金使用效率。加强对资金分配、资产管理、工程招投标和民生保障、资源环保等关键领域的监督检查,严肃处理截留挪用、骗取套取财政资金等违纪违法问题。

本报告反映的是县本级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题,除涉密项目外,将依法向社会公告。我们将认真督促问题整改,整改情况将于11月份向县人大常委会专题报告。

以上报告,请予审议。