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索引号: 015155419-202508-101216 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-08-13 16:53
名 称: 寻甸回族彝族自治县公安局2024年度部门决算
文号: 关键字:

寻甸回族彝族自治县公安局2024年度部门决算

发布时间:2025-08-13 16:53
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监督索引号53012901031201000

寻甸回族彝族自治县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)主要职能

1、研究拟订县公安工作发展规划,按照县委、县政府和上级公安机关的指示,研究部署、组织实施、督促检查全县公安工作。

2、负责侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等违法犯罪活动,直接侦办上级交办的和跨地区刑事、经济犯罪案件。

3、负责全县治安管理工作并承担相应责任,依法处置治安事故和群体性事件,依法查处危害社会治安秩序行为,依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、娱乐场所、旅店业和特种行业等治安行政管理工作,指导、监督全县公安机关治安保卫工作。指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

4、负责全县出入境的受理、报备工作。

5、维护全县交通安全管理工作并承担相应责任,维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全委员会日常工作。

6、掌握全县毒品违法犯罪活动动态,研究拟订预防、打击对策。承担县禁毒委员会日常工作。

7、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8、防范、处置邪教组织犯罪活动。

9、组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

10、留所在押人员的收监、看管、教育及安全防范工作。

11、负责来寻甸县重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

12、拟订全县公安队伍科技工作,规划和实施全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13、实施落实全县公安机关装备和经费标准建设工作。

14、落实全县公安队伍监督管理工作规章制度,落实全县公安机关督察工作,按规定权限实施干部监督、查处公安队伍违纪案件。

15、开展全县公安队伍思想政治建设和队伍建设,拟订全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施,按照规定协助开原县委管理下一级公安机关领导干部。

16、承担县境外非政府组织管理工作协调小组日常工作。

17、县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

(二)2024年度重点工作任务概述

2024以来,寻甸县局认真贯彻习近平总书记对公安工作的指示要求,立足“三个定位”目标,聚焦“六个能力现代化”提升,在防风险、保安全,护稳定各条战线上身先士卒。通过全警努力,先后在全市公安机关“三个定位”“舆情应对处置”“问计于民大走访”大竞赛中荣获第一,在“抢开局、抓落实、双过半”专项考评中荣获2次第一,在“降警情、控发案、多破案、勇争先”大竞赛中荣获3次第一,在夏季治安打击整治“百日行动”中夺得“总擂主”,全市公安机关年度综考排名实现进位。

1、寻甸公安忠诚履行使命,政治安全持续稳定。

2、寻甸公安践行为民承诺,严打整治攻势凌厉。

3、寻甸公安秉承稳字当头,风险化解稳妥高效。

4、寻甸公安扛牢监管责任,公共领域更加安全。

5、寻甸公安立足强基固本,治理能力稳步提升。

6、寻甸公安坚持创新驱动,警务改革提速升级。

7、寻甸公安深化法治引领,实战支撑坚强有力。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置33个内设机构,包括:仁德派出所、功山派出所、金所派出所、羊街派出所、河口派出所、七星派出所、塘子派出所、甸沙派出所、柯渡派出所、先锋派出所、鸡街派出所、倘甸派出所、凤合派出所、联合派出所、金源派出所、六哨派出所。情报指挥中心、网安大队、警务保障室、政工室、督察审计大队、经侦大队、禁毒大队、一大队、刑侦大队、治安大队、法制大队、特巡警大队、环食药侦大队、反恐大队、看守所、拘留所、交警大队。

所属单位:我单位无所属部门。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是寻甸回族彝族自治县公安局。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员342人。包括财政拨款开支经费的公务员342人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员621人。包括财政拨款开支经费的人员621人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85离休0人,退休85年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)

车辆编制94辆,在编实有车辆86辆,超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来,寻甸县局立足公安部未来五年“1234”战略布局,对标省厅“三安、三服务、三支撑”总体规划,贯彻市局“1136”工作思路,扎实推进县局“九个一”工作举措,有力防风险、保安全、护稳定、促发展。一是政治安全持续稳定。深化意识形态、境外非政府组织、民族宗教、反恐防恐等领域风险管控,推行邪教打教转“八讲八感”工作法、宗教场所“法治化、亲情式”融合管理,个人极端、暴恐案事件 “零发生”。二是风险化解稳妥高效。建立“137”实战体系,创新矛盾纠纷“一函三单五闭环”工作流程,落实“3+N”工作机制和重点人联管联控、分级稳控,全县矛盾纠纷化解率98%以上,命案、群体性事件、重大敏感案事件“零发生”。三是严打整治成效显著。探索制定警情治理“九强九控”30条措施、案件办理“六侦同步”等制度机制,110刑事、电诈、治安警情同比分别下降52.65%、47.56%、50.55%,刑事打处、行政处罚同比分别上升32.22%、40.89%。四是交通管理更加严密。深入开展“减量控大”,压责推进专项整治18条措施防控“七大风险”,“四项指标”同比分别下降22.1%、19.4%、22.5%、34%,重大亡人交通事故“零发生”。五是治理体系日趋完善。推动“派出所”标准化建设,制定54个业务标准化流程,深化“枫桥经验”“警网融合”,组建平时1600人、战时3200人“红袖标”群防力量,纠纷警情同比下降12.73%。六是改革动能不断释放。高位推进 “情指行”“交巡所”“重大敏感警情处置同步督导闭环监督”工作,110警情实现100%同步督导,警情回访满意率达98.7%。七是法治建设明显加快。创新执法监督管理“654查”工作法,落实警情监督“6查”、执法办案监督“5查”、执法安全监督“4查”,下半年案均问题数环比下降3.6个。八是护航大局坚实有力。推进普法强基和群众安全感满意度提升工程,打架斗殴警情同比下降50.19%,“两抢”警情737天未发案,高标完成市七运会等安保警卫任务18次。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县公安局2024年度收入合计176833117.83。其中:财政拨款收入174315237.12,占总收入的98.58%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入2517880.71,占总收入的1.42%。

与上年相比,收入合计增加18675889.63元,增长11.81%。其中:财政拨款收入增加19584282.34元,增长12.66%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少908392.71元,下降26.51%主要原因是:财政拨款收入2024年支付寻甸县看守所拘留所工程款20000000.00元,其他收入资金因单位转拨款的减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县公安局2024年度支出合计177027658.62。其中:基本支出137362662.82,占总支出的77.59%;项目支出39664995.80,占总支出的22.41%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加19349963.47元,增长12.27%。其中:基本支出增加5445268.29元,增长4.13%;项目支出增加13904695.18元,增长53.98%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是财政拨款收入2024年支付寻甸县看守所拘留所工程款20000000.00元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137362662.82其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出119236723.33元,占基本支出的86.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18125939.49元,占基本支出的13.20%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39664995.80其中:基本建设类项目支出0.00

2024年社区戒毒社区康复项目经费67200元,主要用于社区戒毒社区康复工作人员的生活补助。

2024年度一般预算内信息化建设项目经费1904310元,主要用于城区红绿灯、360路摄像头等的运营维护。

2024年度一般预算内执法办案项目经费261307.6元,主要用于办案部门的案件办理。

2023年度政法转移支付项目经费30000.00元,主要用于看守所拘留所电子脚镣的采购。

2023年省公安厅专项项目经费33000.00元,主要用于采购配备电诈案件现场勘查设备、声纹信息采集设备、虹膜信息采集设备。

寻甸县看守所、拘留所业务用房建设项目经费20000000.00元,主要用于寻甸县看守所、拘留所业务用房建设项目工程款。

2023年预算内其他公安支出项目经费2790000.00元,主要用于各营区的日常运转、设备采购及案件办理。

2024年公安机关中央和省级政法转移支付项目经费160816.64元,主要用于打击电信网络诈骗犯罪、维护整治安全、基层执法办案管理中心及案管室装备建设、公安兼监所安全规范文明监督建设。

2024年度中央和省级转移支付项目经费6087027.5元,主要用于禁毒、反恐、环食药侦、疫情防控、扫黑除恶、打击跨境违法犯罪、打击电信网络诈骗、交通事故“减量控大”等重点因素

2023年监管和环食药侦办案项目经费11000.00元,主要用于环食药的案件侦办及监管场所的改造费用。

2023年全省出入境证照签发制作成本补助项目经费12760.00元,主要用于境证照签发制作成本补助

2023年公安机关中央和省级政法转移支付项目经费1929460.00元,主要用于案件办理。

2024年度一般预算内其他公安支出项目经费3502663.61元,主要用于各营区的日常运转、设备采购及案件办理。

2023年社区戒毒社区康复工作项目经费62400.00元,主要用于主要用于社区戒毒社区康复工作人员的生活补助。

其他收入资金项目经费2712421.5元,主要用于补助各办案部门的案件办理及日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出174315237.12,占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加19584282.34元,增长12.66%,完成年初预算的120.45%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全(类)支出153672890.86,占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%,完成年初预算的125.24%。造成预决算差异的主要原因是:社会保障和就业支出8991117.84元,占总支出的5.16%;卫生健康支出5791691.06元,占总支出的3.32%;住房和保障支出5859537.36元,占总支出的3.36%。造成预决算差异的主要原因年底预算调整20000000.00元用于支付寻甸县看守所拘留所业务用房的工程款。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业(类)支出8991117.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的97.62%,造成预决算差异的主要原因是人员的调出及退休,社会保障和就业支出减少

9.卫生健康(类)支出5791691.06,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的83.38%,造成预决算差异的主要原因是人员的调出及退休,卫生健康支出减少

10.节能环保(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

12.农林水(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障(类)支出5859537.36,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的100.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2900000.00元,决算为2838704.15元,完成年初预算的97.89%;支出决算较上年增加939715.25元,增长49.49%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2900000.00,决算为2838704.15元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的97.89%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年减少179800.00元,下降100.00%公务用车运行维护费支出决算较上年增加1119515.25元,增长65.12%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2900000.00,支出决算为2838704.15,完成年初预算的97.89%支出决算较上年增加939715.25元,增长49.49%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为2900000.00,决算为2838704.15,完成年初预算的97.89%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年度车辆维修费用及油料费的减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少179800.00,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加1119515.25,增长65.12%;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆加油采用框架协议采购,需要对全局车辆进行加油采购,2024年11月对车辆加油采购70万元,导致增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

我单位“三公”经费公开网址为:http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-13/7041749.shtml。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县公安局2024年机关运行经费支出18125939.49比上年增加6092660.70,增长50.63%,主要原因是本年度因专项任务的增加,追加公用经费增加1170.17万元。部门机关运行经费主要用于正常运转水电油料、办案业务、维修(护)及网络运营维护等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,寻甸回族彝族自治县公安局资产总额165220349.05元,其中,流动资产19579945.96元,固定资产71501869.89元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程73814300.94元,无形资产324232.29元(净值),其他资产7854981.61元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9296906.48,其中固定资产增加9533176.13。处置房屋建筑物305.29平方米,账面原值1.00;处置车辆19辆,账面原值2539806.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额5550661.00元,其中:政府采购货物支出771063.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4779598.00元。授予中小企业合同金额1861873.00元,其中:授予小微企业合同金额1861873.00元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程.

无形资产:是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的支出。如:购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901031201111

寻甸回族彝族自治县公安局2024年度部门决算公开表格