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索引号: 015155419-202508-101435 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-08-21 14:28
名 称: 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度部门决算
文号: 关键字:

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度部门决算

发布时间:2025-08-21 14:28
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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻党中央和省市县委指示,围绕党的中心工作和县委领导的要求开展工作,为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息,了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助县委领导督促检查党中央和省市县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查党中央和省市县委领导及上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.做好市级下达的年度工作目标任务分解落实,加强对各目标责任单位落实目标任务的日常监督。

5.承担县委文件的起草、校核,承办报送县委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担市委党务公开工作和市委规范性文件合法合规性审查职责。

6.承担县委及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究,做好分析与综合。

7.负责县委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调联络工作;负责重要来宾的公务接待。

8.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

9.负责县委机要工作,做好密码电报和内部明电的传输及密码管理工作,对使用商用密码的单位进行检查指导。

10.依法履行保密行政法规职能,检查保密法规规章的实施。督促、组织或参与对失、泄密案件的查处。指导、检查、协调全县的保密工作。

11.负责县委机关的行政管理、后勤保障及安全保卫工作。

12.负责统一管理全县档案工作。

13.负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

14.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

县委办公室设11个内设机构:

1.秘书科。负责县委和县委办公室文稿的起草、修改、审核工作,做好有关文稿的归档工作。负责县委重要文件的前期调研、组织起草、政策把关、修改校审工作。负责修改、审核各部门送审的各类文稿。负责书记主持或参与会议的记录和纪要工作。负责县委领导的文电信函办理、指示或批示事项的交办、有关文书档案和相关资料的收集、整理和归档及日常事务等工作。负责县委办公室内部文稿、文件及上报材料的拟制。

2.常委办。负责县委重要会议、各类公务活动、调研的组织、协调和服务保障工作。负责县委常委会的记录和纪要工作,编纂县委大事记。负责县委领导、县委办公室公文传递和流转。牵头组织县委办公室内部会议、活动并做好会议记录、资料收集。负责印章管理工作。

3.办文法规科。负责省、市、县来文办理、拟办。负责县委、县委办公室文件的校核、呈批、制发等工作。承担县委规范性文件的合法性审核,负责县委及县委办公室文件政策法规审核把关和党内规范性文件审核、备案工作,做好党内规范文件向上级报备。承办全县各级各部门向县委、县委办公室的请示、报告办理工作。负责对全县党委系统办公室公文处理工作进行业务指导。

4.信息综合室。围绕党委中心工作,负责及时、准确、全面地为县委提供重要信息和信息调研成果。负责统筹县委办公室应急值班工作,向县委和县委办公室领导报送突发事件和社会影响较大事件信息,接报并联络处理全县紧急、重要情况。编发内部信息刊物及资料,做好信息资料的收集归档。向党中央、省、市委办公厅报送重要信息。指导协调全县党委办公室系统的信息及应急值班工作。做好群众来信来访接待工作。

5.目标管理督查室。负责督促党中央和省市县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况收集反馈。负责省、市、县委领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的查办落实。负责全县年度主要工作目标的编制、分解和监控,牵头做好市委、市政府对全县考核工作,负责各责任单位目标日常管理及年终考核工作。指导协调全县党委办公室系统和有关部门督查工作。

6.机要室。(略)

7.安全保密室。(略)

8.档案管理科。贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。监督指导全县范围内机关、团体、企事业单位的档案工作,并负责查处有关违法违规案件。组织开展档案工作业务培训。负责县委及其办公室文书档案、领导批示件收集、管理、存档。

9.行政人事科。负责县委重要活动及会议的服务保障,承办或牵头协调公务接待。负责县委机关的行政管理、后勤保障和安全保卫及办公室建设工作。负责县委办公室资金财产的管理使用、机构编制和组织人事管理、离退休人员服务等工作。负责办公室公务车辆调度管理、维修保养工作。

10.国安办综合科。(略)

11.社会建设工作科。承担贯彻落实党中央和省委、市委关于社会建设工作的决策部署,统筹协调全县社会建设重大工作;研究制定社会建设年度工作计划,定期收集汇总上报社会建设工作相关信息资料,督促推动全县社会建设工作落实情况,总结宣传推广全县社会建设成功经验和先进典型;承担社会建设委员会会议活动,公文办理等有关日常工作。完成中共寻甸回族彝族自治县委社会建设委员会交办的其他工作任务。

无所属单位。

(二)决算单位构成情况

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。编报单位为:

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室。

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的:公务员28人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人(离休0人,退休18人)。年末遗属1人。

车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,县委办公室领导班子在县委的领导和市委办公室的关心指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十一届七次全会和市委十二届八次全会精神,以及习近平总书记关于办公厅(室)工作重要论述,自觉践行五个坚持,深刻把握七个必须,紧紧围绕县委中心工作和高质量建设五区一城目标,认真履行三办三服务职责,着力在参与政务、管理事务、搞好服务上下功夫,圆满完成了全年各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度收入合计9526609.66元。其中:财政拨款收入9513003.66元,占总收入的99.86%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入13606.00元,占总收入的0.14%

与上年相比,收入合计减少213525.35元,下降2.19%。其中:财政拨款收入减少167631.35元,下降1.73%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少45894.00元,下降77.13%。主要原因:财政拨款2023年发生公务用车购置收入及支出179880元及残疾人保证金收入及支出36999.07元,本年度未产生;其他收入2023年由县委办公室统一收取各单位参加办公室系统业务培训经费59500元,本年度未产生。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度支出合计9525909.89元。其中:基本支出8960428.36元,占总支出的94.06%;项目支出565481.53元,占总支出的5.94%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少203150.82元,下降2.09%。其中:基本支出增加1442082.23元,增长19.18%;项目支出减少1645233.05元,下降74.42%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是。增减变化主要原因为2023年后勤保障经费、安保工作经费等项目库申报为项目支出,本年度进一步规范项目库后申报为基本支出,故项目支出减少,基本支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8960428.36元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7146223.81元,占基本支出的79.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1814204.55元,占基本支出的20.25%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出565481.53元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

项目经费主要用于:春节走访慰问320000元;县第十三次代表大会第二次全体会议召开相关支出121242.64元;县第十三届委员会第八次全体会议召开相关支出62979元;其他专项工作等支出61259.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9513003.66元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少156557.05元,下降1.62%,完成年初预算的103.80%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出7019346.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.79%,完成年初预算的104.79%。主要用于行政事业人员工资社保支出、后勤服务支出、春节走访慰问、公务用车及会议费等保障运转的一般公用支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含专项经费支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业(类)支出1540971.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%,完成年初预算的133.60%。主要发放抚恤金及丧葬补贴、缴纳机关事业单位基本养老保险等;造成预决算差异的主要原因是抚恤金等不可预料支出未纳入年初预算。

9.卫生健康(类)支出502131.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的69.09%。主要用于医疗保险及工伤保险缴费;造成预决算差异的主要原因年初预算的人员在本年度发生变动。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障(类)支出450555.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的76.88%。主要用于缴纳职工住房公积金配套部分;造成预决算差异的主要原因是年初预算的人员在本年度发生变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为302000.00元,决算为103078.00元,完成年初预算的34.13%;支出决算较上年减少186442.00元,下降64.40%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元,决算为102000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的98.95%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为200000.00元,决算为1078.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的1.05%,完成年初预算的0.54%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少179880.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算较上年减少6562.00元,下降85.89%;具体是国内接待费支出决算1078.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6562.00元,下降85.89%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为302000.00元,支出决算为103078.00元,完成年初预算的34.13%,支出决算较上年减少186442.00元,下降64.40%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元,决算为102000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为200000.00元,决算为1078.00元,完成年初预算的0.54%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费降低。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少179880.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少6562.00元,下降85.89%,具体是国内接待费支出决算1078.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6562.00元,下降85.89%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是较上年减少公务用车购置支出,公务接待费决算减少的原因是厉行勤俭节约,控制接待支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。本年无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。本年无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次10.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于商务洽谈及工作交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。本年无此项支出。

我单位三公经费公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-21/7044638.shtml

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出1814204.55元,比上年增加1143232.28元,增长170.38%,主要原因是规范项目库申报,机关后勤保障经费申报为基本支出,故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于三公经费支出、工会经费拨付、办公费、印刷费、水电费、会议费、维修维护费、劳务费(安全保卫)等运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室资产总额2657154.25元,其中,流动资产287632.95元,固定资产2369243.86元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产277.44元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少703.45元,其中固定资产减少106285.13元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额542860.96元,其中:政府采购货物支出542860.96元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额542860.96元,其中:授予小微企业合同金额542860.96元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况(详见附表)

(二)部门整体支出绩效自评表(详见附表)

(三)项目支出绩效自评表(详见附表)

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

监督索引号53012901020101111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室