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索引号: 015155419-202508-101533 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-08-26 10:50
名 称: 寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2024年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2024年度部门决算

发布时间:2025-08-26 10:50
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监督索引号53012905057201000

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令;按照国家的法律、法规依法行政。

2.编报和执行辖区内国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;负责辖区经济发展管理工作,繁荣区域经济;根据县政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、旅游、环保、安全、劳动和社会保障、民政、法制等行政工作。

4.强化城镇管理职能;负责辖区城镇和村庄规划、建设及国土资源管理工作;负责管理辖区城镇和居民区的清洁、绿化等工作,组织开展爱国卫生活动。

5.指导社区居民委员会开展工作,反映社区居民委员会和居民的意见和要求,处理群众来信来访;开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

6.负责辖区内优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.对报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

8.领导所属工作机构的工作;改变或者撤销所属工作机构不恰当的决定。

9.完成县政府和党工委交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个,分别是:

1.党群服务中心(新时代文明实践所)

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是:

1.寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处    

2.党群服务中心(新时代文明实践所)

3.农业农村发展服务中心

4.综合行政执法队

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的公务员22人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员57人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21离休0人,退休21年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆,在编实有车辆8辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.以实施高质量项目为引擎,推动产业升级、培育新质生产力

强化项目有效支撑。精准制定产业招商引资措施,强化招商质效考核成果运用,营造全民招商、全时段招商浓厚氛围。巩固拓展以商招商、以企引企等引资模式,力争签约项目18个以上,招商引资到位额同比增长20%,推动塘子街道在大竞赛中争先进位全力做好服务保障工作,拿出过硬措施解决项目推进过程中出现的新情况、新问题,重点推进高标准基质蓝莓种植、塘子温泉民宿、农业智慧大棚、易隆加气站、白羽肉鸡养殖、泉谷花乡等项目。持续壮大主导产业。结合气候、土地、水资源优势,用好产业发展资金,持续支持肉牛、生猪、苗鸡、大棚蔬菜、烤烟等产业提质扩量。积极推动蔬菜分拣车间投入运营,提升塘子蔬菜品质,擦亮“菜”字招牌;切实发挥烟区产业综合体示范带动作用,强化对接协调,争取调增烤烟种植面积,推动烤烟产业提质增效;持续支持忠轮、阳光、岚亚等养殖大户提档升级,扎实推进农民专业合作社培育和产业基地建设提速发展第三产业。谋划全域农文旅”深度融合,着力打造吃、泡、娱”的一站式、沉浸式消费体验格局结合乡村振兴试验示范区建设布局和寻甸牛栏江“泉谷花乡”EOD项目规划,充分挖掘和利用好塘子天然自喷硫磺温泉、落灯节文化、特色美食及星河温泉小镇一体优势,重点推进塘子大村乡村振兴示范村项目全面领跑,以文旅康养为核心,在“吃、住”上下功夫,积极推进民宿、特色农家乐项目谋划和产业扶持,加强引导、放宽准入、优化环境,深化乡村旅游、特色生态餐饮等产业发展,推动农文旅融合发展,促进生态、景观等资源优势转化为产业经济优势,全力争创农文旅融合示范镇

2.以大抓农业农村发展为目标,助力乡村振兴、建设和美塘子

持续推进乡村建设。坚持以党建引领乡村振兴高质量发展,紧扣事关高质量发展的关键问题、重点环节,明确具体抓手和解决路径,推动塘子“党建+提质增效紧紧围绕县委的总体布局和发展思路,结合寻甸县乡村振兴试验示范区定位,以“党建引领干部包村、驻村队员赋能+多元主体参与乡村治理”为抓手,引领群众转变思想,激发内生动力,积极配合参与人居环境整治提升、辖区资源挖掘利用等工作,加速创成乡村振兴“451012”模式推广、人居环境、农文旅融合、红色教培基地、乡风文明社会治理5个示范镇,助力寻甸县乡村振兴试验示范区建设取得突破性进展。持续促进群众增收。因地制宜加快发展对脱贫人口增收带动作用明显的种养殖业、林草业、特色手工业,确保产业扶持资金优先用于内生动力强的脱贫人口。精准实施培训就业工程,高质量设计培训课程,引导脱贫劳动力参与职业培训,推荐就业岗位,做实转移就业工作。依托政府救助平台,实现农村低收入人口帮扶全覆盖,通过稳定的利益联结机制,实现产业帮扶全覆盖,确保2025年度脱贫人口纯收入稳步增长。培育壮大集体经济。以街道平台公司为依托,通过引进资本合作,将各社区资源转化为资产,培育乡村产业、带动农民增收,从而解决农村集体经济发展后劲不足、资源配置单打独斗、产业格局小乱散弱等问题。初步以坝者社区高标准基质蓝莓种植项目为试点,构建村集体、企业、平台公司互利共赢的发展格局,同时助推坝者村打造若谷文旅-旅居村。逐步发展集中式快速充电站、蔬菜冷库运营、土地流转服务、文旅项目开发等产业,带动各社区均衡发展。

3.以践行绿色发展理念为根本,加强生态建设、筑牢生态屏障

深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚持治理、保护、修复并重,坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。强化生态系统保护修复。大力实施牛栏江(塘子段)生态环境综合治理,持续开展长江流域重点水域“十年禁渔”专项行动,加强牛栏江沿线生活污水、畜禽粪污治理,进一步改善牛栏江水质。加快推进绿美乡村建设。继续深入学习运用浙江“千万工程”经验做法,以高位推动、干群联动、宣传促动推动群众参与全覆盖,发挥好综合行政执法队职能作用,大力推进农村污水、垃圾治理和厕所革命,加快补齐基础设施短板,开展最美庭院创建,力争打造一批省级绿美乡村。筑牢生态安全保护屏障。构建以生态保护红线、环境质量底线和环境准入负面清单为主要内容的环保管控模式,强化环境保护硬约束。突出抓实上级督查反馈环保问题整改“回头看”和建章立制抓长远工作,紧盯常青树、国能化工等重点企业,引导企业实施技改,推进低碳绿色发展。继续全面推行河、林长制,加强森林草原防灭火能力建设,加强水源地巡察保护和规范河库管理。加大日常巡查力度,守好辖区12.46万亩林草资源,全面筑牢生态安全屏障;坚持做好源头管控,以零容忍的态度整治土地违法行为,确保4001.4公顷基本农田和4791公顷耕地保有量和质量不减,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

4.以增强群众幸福感为导向,繁荣社会事业、持续改善民生

完善公共服务供给。集中力量办好一批群众可感可及的民生实事,让更多发展成果惠及群众。不断改善办学条件,深入推进义务教育均衡发展工作,促进教育公平;抓好控辍保学,推动实现适龄儿童义务教育有保障,持续巩固提高基础教育“三率”;加强师德师风教育,进一步提高教育教学质量和水平,努力把群众对优质教育的向往变成现实。用好用活居家养老服务中心,不断优化服务流程,提升服务质量,增加服务项目,实现老有所养、老有所乐。健全社会保障体系。稳步提高社会保险覆盖面,扎实做好“两险”参保工作,高质量完成全年目标任务;进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查,确保困难群众“应享尽享”。扩大文化产品供给。以街道、社区新时代文明实践所(站)为依托,持续推进乡村文明移风易俗,着力选树“文明细胞”典型,广泛开展各类群众性文体活动,不断丰富群众的精神文化生活。加大少数民族特色文化宣传推介,将文化产业与旅游发展相融合,创新媒体宣传力度,展示塘子文化底蕴。

5.以推进治理能力现代化为基础,筑牢安全防线、维护社会稳定

扎实推进治本攻坚行动。深入推进安全生产重大隐患排查整治和治本攻坚行动,全面贯彻落实安全生产“十五条”硬措施,紧盯燃气、危化品、矿山、建筑、消防、交通等重点领域,完善常态化监管机制,坚决防范遏制较大以上安全事故发生。压紧食品安全“两个责任”,推进药品安全放心工程,确保群众“舌尖上的安全”。精准把握自然灾害复杂多发新特点,把防汛“1262”预警叫应机制落实到村到户到人,用好“一页纸”预案,不断完善灾害“123”快速响应、地质灾害“隐患点+风险区”管控等机制,全力维护人民群众生命财产安全。着力提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”,持续推行“2+3(1)+N”机制,全面开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理,健全社会工作体制机制,推动基层治理提质增效。着力提升信访工作法治化水平,严格落实科级领导带案下访制度,加大信访积案化解力度,稳步提升信访“三率”。紧盯重要节点、重点场所和重大活动,强化矛盾纠纷排查化解,严防极端事件发生。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线,推动民族工作高质量发展,力争创建新一轮民族团结进步示范县示范点位2个。防范化解重点领域风险。坚决遏制新增隐性债务,严禁无资金来源项目,严控预算外支出。结合国家化债政策工具,最大限度压减债务存量。依法加强金融日常监管,严密防范非法集资活动,守牢不发生区域性财政金融风险底线。坚持理旧账、减包袱,加大力度化解工程欠账、行政诉讼等各领域历史遗留问题,为塘子街道经济社会高质量发展清障开路。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2024年度收入合计52940067.91。其中:财政拨款收入51483094.22,占总收入的97.25%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入1456973.69,占总收入的2.75%。

与上年相比,收入合计增加12739189.44元,增长31.69%。其中:财政拨款收入增加13269712.07元,增长34.73%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少530522.63元,下降26.69%主要原因是本年度财政拨款收入大幅增加,因此整体收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2024年度支出合计53388614.60。其中:基本支出21002187.51,占总支出的39.34%;项目支出32386427.09,占总支出的60.66%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加13437050.13元,增长33.63%。其中:基本支出减少904453.06元,下降4.13%;项目支出增加14341503.19元,增长79.48%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

(一)基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21002187.51其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18815030.11元,占基本支出的89.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2187157.40元,占基本支出的10.41%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32386427.09其中:基本建设类项目支出0.00

昆财农〔2023〕188号文下寻财农〔2024〕6号寻甸县2024年度第一批巩固拓展脱贫攻坚项目资金7960000元,主要用于文旅产业发展项目。

昆财农〔2024〕38号下寻财农〔2024〕66号2024年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金4160000元,主要用于抗旱应急供水工程、大村引水工程项目。

昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕91号塘子街道塘子村省级和美示范村建设项目资金6890000元,主要用于省级和美示范村建设项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出51174838.12元,占本年支出合计的95.85%。与上年相比增加13543238.37元,增长35.99%,完成年初预算的245.19%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6143478.87占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%,完成年初预算的139.56%主要用于工资福利、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用造成预决算差异的主要原因是本年度招录人员较多且人员调动,因此各项配套经费及人员工资社保与预算存在差异。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

3.国防(类)支出10000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%主要用于武装部洗车费、网费电费、购买办公用品未造成预决算差异。

4.公共安全(类)支出12000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算主要用于交通安全劝导员工资;造成预决算差异的主要原因是我县年初预算不包含项目支出预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出750357.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的137.27%。主要用于人员工资设备费、为民服务中心日常基本支出、文化活动支出、工会支出造成预决算差异的主要原因是举办元旦文化活动“我们的节日春节”系列文化活动未列入年初预算范围内。

8.社会保障和就业(类)支出9022385.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%,完成年初预算的125.83%。主要用于单位职工养老保险缴纳、社区人员工资发放、社区党员活动室日常基本支出、社保中心业务支出等;造成预决算差异的主要原因是单位人员调动及新招录人员增加,因此配套经费及工资社保等经费和预算出现差异。

9.卫生健康(类)支出1238218.81,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的90.21%。主要用于单位职工医疗保险费缴纳未造成预决算差异。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

11.城乡社区(类)支出1954867.00占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的103.79%主要用于单位职工人员工资发放、街道解决突出生态环境保护问题治理项目造成预决算差异的主要原因是人员新招录及调动,人员增加,各项工资福利费用增加。

12.农林水(类)支出30961316.52,占一般公共预算财政拨款总支出的60.50%,完成年初预算的698.98%。主要用于单位职工工资发放、社区基础设施建设项目造成预决算差异的主要原因是人员调动,工资福利费用增加,项目增多,年初未安排各个项目预算费用。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生

19.住房保障(类)支出1071654.00占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的103.33%主要用于单位职工人员全年公积金缴纳造成预决算差异的主要原因是新招录人员,职工增加,因此各项配套经费与预算存在差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理(类)支出10560.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的52.80%。主要用于街道消防工作站支出未造成预决算差异。

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元,决算为76280.50元,完成年初算的31.13%;支出决算较上年减少43315.38元,下降36.22%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元,决算为44690.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.59%,完成年初预算的99.31%;公务接待费支出年初预算为200000.00元,决算为31590.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.41%,完成年初预算的15.80%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加4517.62元,增长11.25%公务接待费支出决算较上年减少47833元,下降60.23%;具体是国内接待费支出决算31590.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00,支出决算为76280.50,完成年初预算的31.13%,支出决算较上年减少43315.38元,下降36.22%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为45000.00,决算为44690.50,完成年初预算的99.31%;公务接待费支出预算为200000.00,决算为31590.00,完成年初预算的15.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金吃紧,本单位厉行节约,严格按照要求进行接待,有效控制接待次数和接待标准,合理安排支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加4517.62,增长11.25%;公务接待费支出决算减少47833,下降60.23%,具体是国内接待费支出决算31590.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金吃紧,本单位厉行节约,严格按照要求进行接待,有效控制接待次数和接待标准,合理安排支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度我单位无因公出国费用支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于街道开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于街道内开展工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

我单位“三公”经费单独公开网址为:http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7045990.shtml

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2024年机关运行经费支出1287401.42比上年减少179284.47,下降12.22%主要原因是财政资金吃紧,我单位厉行节约,差旅费、办公费、会议费减少。部门机关运行经费主要用于单位运行产生的办公费、水费、电费、维修费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处资产总额9878704.88元,其中,流动资产2436502.9元,固定资产1828288.66元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程5513112.55元,无形资产100800.77元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)XX,其中固定资产增加1616113.15。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额9082850.00元,其中:政府采购货物支出1301550.00元;政府采购工程支出7781300.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9014100.00元,其中:授予小微企业合同金额9014100.00元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

关运行经费为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产:是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057201111

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2024年决算明细20250825042912711