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索引号: 015155419-202508-101583 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-08-26 17:41
名 称: 寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年度部门决算

发布时间:2025-08-26 17:41
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寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;

2.拟定和实施本农业、农村经济发展规划、年度计划;

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;

4.管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作;

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作;

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作;

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作;

12.建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室,所属单位3个,分别是:

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是:

1、党政综合办公室(嵌入综合应急指挥平台)。负责党委、政府日常事务、文秘、档案、保密、调研、综合协调、对外联络等工作以及内勤、政府采购、后勤保障、接待、会务保障等工作。

2、基层党建办公室。负责组织工作、基层党建、干部管理、招才引智、党校、老干部等相关工作。负责党的社会建设工作,指导基层群众自治、城乡社区治理等工作。具体履行机关日常纪检监察、人民武装、人事管理、工会、共青团、妇联、统战、民族宗教、工商联、宣传、意识形态、精神文明、网络舆情以及人大、政协等工作。

3、经济发展办公室。负责产业商贸经济发展、招商引资、营商环境建设、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、村镇规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理审计、普查、调查统计分析、农业负担监督、固定资产投资统计以及财政、财务管理等工作。

4、社会事务办公室(退役军人服务站)。负责科技服务、科协相关工作;负责实施卫生防疫,组织开展爱国卫生运动,实施公共卫生管理工作;负责教育管理服务工作。

5、平安法治办公室(嵌入综合治理“网格化管理”平台)。负责综合协调辖区内平安建设和社会治安综合治理工作。负责信访维稳、禁毒、反邪、反恐等工作。管理协调综合治理“网格化管理”平台。

6、党群服务中心(新时代文明实践所,嵌入便民服务平台)。负责政务服务工作及辖区内村便民服务业务指导和考核管理工作。管理协调便民服务平台。负责文体旅游、文联、老龄、救灾救济、社会福利、慈善、红十字会、殡葬管理、残疾人服务、就业创业、人力资源、社会保障、医疗保障以及劳动关系调整、劳资纠纷等管理服务工作。

7、综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站,嵌入综合行政执法指挥平台)。负责综合执法工作。管理协调综合行政执法指挥平台。负责安全生产、消防、防灾减灾,综合调度应急救援力量,指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。

8、农业农村发展服务中心。负责农业生产、农机监理推广、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理、农产品质量安全监管等工作。牵头人居环境提升、美丽乡村建设等相关工作。负责辖区内农村宅基地建房审批及监管,提供土地流转服务。负责林业草原、森林草原防火等工作。牵头河湖治理工作,负责水务水利、水库坝塘管理、防汛抗旱,农村饮水安全、气象、畜牧兽医工作以及交通安全、乡村道路管理等工作。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的:公务员31人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员51人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。

车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

三、重点工作概述

1.坚持不懈抓项目、扩投资,筑牢高质量发展“主根基”。一是推动经济实力提升。全年实现一般公共预算收入3008万元,完成目标任务的101%;完成固定资产投资1.45亿元;完成招商引资1.52亿元;村集体经济经营性收入261.55万元,同比增长38.7%。二是农业生产成果丰硕。牢牢守住粮食安全的生命线。全力以赴保面积、促产量,全年实现春粮播种面积1.13万亩,产量达0.31万吨;大春粮食播种面积3.94万亩、产量达1.25万吨;秋粮播种面积2.87万亩、产量达1.16万吨;种植优质烟叶2.09万亩,收购烟叶265万公斤,均价41.03元,实现产值1.087亿元,再创历史新高,牢牢守住粮食安全的生命线。三是项目推动取得成效。2024年全镇累计投入资金1673.72万元,实施项目15个。其中,投入资金690万元实施扶持壮大村级集体经济项目2个,投入资金290万元启动实施七星镇绿美乡镇项目,投入资金99.22万元启动实施七星镇江外村委会赵回上村和美乡村示范村建设项目,为全镇经济发展带来新的动力。按照“村申报、镇审核”的工作要求,全镇围绕产业项目、基础设施建设,上报2025年乡村振兴项目库项目12个,总投资2776.85万元。

2.坚定不移抓巩固、促衔接,描绘乡村振兴“新画卷”。一是脱贫成果持续巩固。以“防返贫、防新贫、稳增收”为重点,持续开展防止返贫动态监测及帮扶工作,构建脱贫人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口的预警监测机制和应急救助机制。截至目前,全镇共有建档立卡脱贫人口1374户5732人,共识别监测对象157户495人,其中脱贫不稳定户67户221人,边缘易致贫困户80户237人,突发严重困难户10户37人。所有监测对象均已逐人逐户核实核准家庭生产生活情况,并按照“应救尽救,因户施策,精准帮扶”的原则开展后续帮扶工作。目前,全镇4578户19167人“两不愁三保障”已持续稳定达标,2024年全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入为18468.36元,较2023年15957.09元同比增长15.55%,防返贫底线全面筑牢。二是基础设施不断夯实。实施乡村振兴示范村、人居环境提升改造、道路硬化等民生项目15个,全镇农村路网、水网更加完善,产业发展后劲更强,发展基础得到进一步夯实,解决2101户8408人因季节性缺水饮水困难问题,群众满意度、幸福感、获得感显著提升。三是产业结构优化升级。依托自身区位和资源优势,以休闲养生、观光旅游、生态农业为重点,持续巩固烤烟支柱产业;探索打造赵回上村肉牛特色村,推动产业融合发展,建成规模肉牛养殖合作社2家,养殖肉牛450余头,较2023年增长150头,年产值450余万元,形成“大户带散户”、镇有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目的“一村一品”产业发展新格局;同时,文旅产业也迸发新活力,“2024年昆明市美丽乡村定向集结赛暨昆明市定向越野联赛—七星站”、“寻游四季·巧渡金沙长征路·共赴万里新征程”等一系列活动在革命历史红色教育基地鲁口哨成功举办,吸引了大批游客,红色旅游品牌进一步塑造。

3.全力以赴抓保护、优环境,精塑城乡面貌“新风采”。一是美丽乡村稳步推进。依托省级绿美乡镇创建成果,稳定有序在各村开展绿美乡村建设工作,常态化开展最美庭院评选活动,强化村庄环境提升和住房规划管理。积极开展江外村委会老村子村民小组美丽家园•移民新村项目建设及高田村委会美丽乡村项目建设,村民对人居环境改善的期待得到满足。截至目前,已创成11个市级绿美村庄,1个省级绿美村庄。二是人居环境持续改善。坚持每月开展“环境卫生整治日”活动,突出抓好集镇、公路沿线等重点地区、重点地段的环境卫生整治,集中整合各自然村、河道保洁员、生态护林员等力量齐抓共管,推动镇村组工作有机联动。持续开展监督整治,以生态文明建设先锋创建为工作抓手,坚持每月两次对农村人居环境、绿美乡村建设管护、“黑榜”村庄整治情况等进行明察暗访,督促不达标的村庄限期整改,加快补齐短板。三是生态环境持续向好。严格落实县级河(湖)长制工作要求,不断压实属地和部门责任,坚决打好河湖攻坚战。扎实开展饮用水源地保护专项行动,在乌龙潭、荷包田水库“千吨万人”饮用水源保护区,新建水源地围栏262米,新增警示标牌4块。切实加强河道保洁管理,落实河道管护专业人员5人,对牛栏江七星段干流、支流实行常年管护,长期开展河道巡查保洁工作,累计出动228人次,车辆、机械25台次,清运各类垃圾10.28吨,河湖生态治理扎实有效。同时,有力保护国土资源,开展护林巡查300余人次,完成森林督察违法图斑整改5宗,林地图斑回收率达100%;责令整改违法建筑37宗,拆除违法违规建筑10000㎡,完成目标任务的120%,恢复耕地面积约140余亩,农房“先报后建”原则深入人心。

4.用心用情抓保障、惠民生,画好民生福祉“幸福卷”。一是民生福祉有效提升。守好农民“钱袋子”,发放耕地地力保护补贴209.9万元,涉及耕地面积为5.1万亩,涉及农户4496户,农民种粮积极性有效调动。筑牢群众基本生活保障底线,新识别低保户40户52人,发放低保金250.9万元,惠及群众407户474人;发放特困供养金50.3万元,惠及群众47人,累计救助帮扶困难群众63户66人,发放临时救助金49.688万元。全镇建档立卡脱贫人口、低保、残疾等特殊人群的医疗保险参保率达100%,有效缓解困难群众生活压力,兜牢民生保障底线。二是保障体系逐步健全。医疗服务水平不断提升,镇卫生院制定全面的健康管理方案,针对脱贫人口、监测户、重点户进行健康指导、慢性病管理,建立慢性病患者档案,定期进行随访和评估,提供个性化健康服务。做实做细家庭医生签约服务工作,共计签约服务4032户14423人,按要求做到“签约一人、履约一人、服务一人、做实一人”,将健康帮扶及乡村振兴工作落到实处,有效防止“因病致贫、因病返贫”的发生。补齐养老设施短板,完成困难老年人适老化改造36户,向上级积极争取资金360万元,正在建设镇级综合养老服务中心一个;完成7个村委会65岁以上老年人体检1684人次,充分保障了全镇老年人健康权益。三是乡风文明愈发凸显。按照“党建引领、村民自治、依法治理、文化治村”的思路,以“自治、法治、德治”为载体,通过党员干部带头签订移风易俗承诺书,充分发挥村党组织战斗堡垒作用,履行好“前哨”职责。充分尊重农民意愿,发挥农村红白理事会作用,对不文明陋习主动劝导制止,有效引导群众移风易俗,文明乡风逐步形成。

5.锲而不舍抓安全,保稳定,拧紧社会大局“安全阀”。一是矛盾纠纷用心化解。实施领导包案化解矛盾纠纷机制,构建镇、村、组三级调解网络,开展信访矛盾纠纷大排查大接访大化解行动,用心解决群众合理诉求。一年来共累计收到12345工单201件,办结率100%。提前介入,全年排查矛盾纠纷108起,成功化解101起,剩余7起正在稳控调处中,同比纠纷总量下降61.3%;二是平安建设持续深化。持续开展普法强基补短板工作,实现了对重点地区、重点人群、重点行业专项普法全覆盖,辖区内7个村委会全部创成“市级平安村”,社会治理效果良好,连续七年实现辖区“无命案”。同时,打造线上“数字乡村”平台,推动平安乡村建设,加强重点场所的管理,强化安全防控措施。为全镇11个重点场所配备了防暴装备,开展重点场所常态化检查2次。三是安全生产全面推进。坚决贯彻落实安全生产“一岗双责”制度,强化对镇内各类经营场所、宾馆(民宿)、学校进行定期安全检查,并结合时节特点,突出学校安全、水域安全、生产经营安全、食品安全、交通安全等重点,扎实开展安全大检查及专项整治22次,检查各类食品经营企业、个体工商户150余次,全镇共出动警力120人次,车辆50余台次,积极开展各类交通安全集中整治行动,查处各类交通违法30余起,确保了全镇安全生产形势稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年度收入合计32390946.09元。其中:财政拨款收入30394880.97元,占总收入的93.84%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入1996065.12元,占总收入的6.16%。

与上年相比,收入合计减少833982.46元,下降2.51%。其中:财政拨款收入减少326027.85元,下降1.06%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少507954.61元,下降20.29%。财政拨款收入减少的原因是2024年财政资金紧张,项目安排相应减少,收入减少;其他收入减少20.29%,原因是各上级部门资金紧张,走访和调研相应减少,帮扶力度有所下降。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年度支出合计34414748.53。其中:基本支出19274188.99,占总支出的56.01%;项目支出15140559.54,占总支出的43.99%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加582944.87元,增长1.72%。其中:基本支出减少1358891.28元,下降6.59%;项目支出增加1941836.15元,增长14.71%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19274188.99其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17250981.13元,占基本支出的89.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2023207.86元,占基本支出的10.50%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15140559.54其中:基本建设类项目支出0.00

寻财农〔2024〕10号昆财农〔2023〕188号七星镇江外村委会赵回上村农产品分拣中心项目资金6100000.00元,该项目位于易白路旁,交通优势明显,主要用于周边农副产品初步分拣及冷藏保鲜,形成集前段分类、回收、集散、配送为一体的场所。

寻财农〔2024〕91号2024年第一批(和美乡村建设项目)衔接资金992200.00元,统筹农业、建筑、文化、旅游等资源,合理规划利用,完善农村基础设施建设,改善村容村貌,提升农村人居环境。

寻财预〔2024〕30号七星镇鲁口哨村数智乡村振兴计划项目资金408020.00元,主要用于4·29渡江令发布遗址鲁口哨村的信息化建设,实现村内重点道路、路口信息化管理。

寻财预〔2024〕3号昆明警备区帮扶资金1210000.00元,主要用于新建必寨小学学生食堂,改善学校师生就餐环境,保障食品安全。

寻财综〔2024〕19号解决突出生态环境保护问题治理资金400000.00元,主要用于牛栏江(七星段)流域及沿岸环境卫生整治,提升水环境质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出29586860.97,占本年支出合计的85.97%。与上年相比减少712742.85元,下降2.35%,完成年初预算的110.52%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8926446.83,占一般公共预算财政拨款总支出的30.17%,完成年初预算的142.71%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出10000.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100.00%。主要用于征兵工作的体检费和住宿开支

4.公共安全(类)支出16800.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于二级交通劝导站工作经费

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出490756.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的95.79%。主要用于乡村演出、三馆免费开放的办公用品及水电费、免费开放培训等支出

8.社会保障和就业(类)支出5075086.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%,完成年初预算的50.48%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费、残疾人补助等支出

9.卫生健康(类)支出1148778.34,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的86.48%。主要用于工资福利支出、日常公用经费

10.节能环保(类)支出48000.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100.00%。主要用于退耕还林还草补助发放

11.城乡社区(类)支出642864.00,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,完成年初预算的90.93%。主要用于规划站工资福利支出

12.农林水(类)支出12149385.68,占一般公共预算财政拨款总支出的41.06%,完成年初预算的179.60%。主要用于农林水服务中心运转经费、基础设施建设、工资福利支出等

13.交通运输(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1059836.00,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的99.03%。主要用于住房公积金缴纳

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出18908.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的94.54%。主要用于春冬受灾群众补助、救灾物资购置

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为244335.36元,决算为54417.86元,完成年初预算的22.27%;支出决算较上年减少98609.10元,下降64.44%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为44335.36,决算为44335.36元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.47%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为200000.00,决算为10082.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.53%,完成年初预算的5.04%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少664.64元,下降1.48%;公务接待费支出决算较上年减少97944.46元,下降90.67%;具体是国内接待费支出决算10082.50元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少97944.46元,下降90.67%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为244335.36,支出决算为54417.86,完成年初预算的22.27%,支出决算较上年减少98609.10元,下降64.44%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为44335.36,决算为44335.36,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为200000.00,决算为10082.50,完成年初预算的5.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节俭,公务接待开销较少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少664.64,下降1.48%;公务接待费支出决算减少97944.46,下降90.67%,具体是国内接待费支出决算10082.50元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减少97944.46元,下降90.67%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约,大力缩减公务接待支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于七星镇公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待77批次(其中:外事接待0批次),接待人次205人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位来我镇开展各种工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位2024年度未发生该类接待支出。

我单位单独公开“三公经费”公开网址为:http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-26/7046679.shtml

(三)需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府2024年机关运行经费支出1610579.24比上年增加808130.13,增长100.71%,主要原因人员增加及工作任务需求增加。机关运行经费主要用于单位日常运转相关经费支出、办公费、印刷费、水电费等

三、国有资产占用情况

截至2024年末,寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府资产总额69961036.75元,其中,流动资产8008239.48元,固定资产5145703.35元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程56581961.56元,无形资产28197.36元(净值),其他资产196935.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2904777.45,其中固定资产减少413026.06。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

(国有资产占有使用情况表详见附表)

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三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额5978490.00元,其中:政府采购货物支出82590.00元;政府采购工程支出5895900.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5920290.00元,其中:授予小微企业合同金额5920290.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产:是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如:购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057001111

寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府