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索引号: 015155419-202508-101614 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-08-28 09:42
名 称: 寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算
文号: 关键字:

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

发布时间:2025-08-28 09:42
字号:[ ]

监督索引号53012904036100301000

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心主要负责全县传染病预防和控制,健康教育

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,包括:办公室、财务科、免疫规划科、卫生科、流病科、慢病科、结防科、检验科、艾滋病科、健康教育科、基卫科

我单位为基层预算单位,属单位

(二)决算单位构成

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报范围

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员57人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29离休0人,退休29年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制9辆,在编实有车辆9辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心主要开展了基本公共卫生服务项目、传染病防治、艾滋病防治、常规疫情报告管理与控制、国家免疫规划、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治,卫生计生人才能力建设、食品安全风险监测、卫生监督检查、健康素养促进、卫生应急队伍建设等工作

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位为寻甸回族彝族自治县卫生健康局下属二级预算单位,部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开,《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》为空表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计10384454.13。其中:财政拨款收入10356879.13,占总收入的99.73%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入其他收入27575.00,占总收入的0.27%

与上年相比收入合计减少16432644.45下降61.28%。其中:财政拨款收入减少10613770.45元,下降50.61%;其他收入减少5818874.00元,下降99.53%主要原因本年度财政支付困难,相关项目经费拨付比例下降

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计13632662.92。其中:基本支出9453285.67,占总支出的69.34%;项目支出4179377.25,占总支出的30.66%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少12481165.07元,下降47.80%。其中:基本支出减少6936138.42元,下降42.32%;项目支出减少5545026.65元,下降57.02%主要原因本年度财政支付困难,相关项目经费拨付比例下降

(一)基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9453285.67其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9232895.46元,占基本支出的97.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220390.21元,占基本支出的2.33%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4179377.25其中:基本建设类项目支出0

基层医疗卫生机构项目经费3823.00元,主要用于

2100399其他基层医疗卫生机构支出3823.00元;

公共卫生项目经费4175554.25元,主要用于

2100401疾病预防控制机构支出1192449.17元;

2100408基本公共卫生服务支出951896.28元;

2100409重大公共卫生服务支出1628116.60元;

2100410突发公共卫生事件应急处理支出373554.00

2100499其他公共卫生支出29538.20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11017887.88,占本年支出合计的80.82%。与上年相比减少6027657.80元,下降35.36%,完成年初预算的102.39%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业(类)支出1095783.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%,完成年初预算的97.17%主要用于

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出982216.32元;

22080599其他行政事业单位养老支出17400.00

32080801死亡抚恤支出96167.00

造成预决算差异的主要原因是:年初预算社保缴费为系统自动生成,本年度支出以实际缴费数为准,导致预决算存在差异。

9.卫生健康(类)支出9184884.56占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%,完成年初预算的103.43%主要用于

12100399其他基层医疗卫生机构项目支出3823.00元;

22100401疾病预防控制机构项目支出7259600.19元;

32100408基本公共卫生服务支出293252.28元;

42100409重大公共卫生服务支出497549.50元;

52100410突发公共卫生事件应急处理项目支出252864.00元;

62101102事业单位医疗支出545353.70元;

72101103公务员医疗补助支出295961.39元;

82101199其他行政事业单位医疗支出36480.50元;

造成预决算差异的主要原因是:部分项目为上级补助经费,年初无预算,导致预决算存在差异

10.节能环保(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

11.城乡社区(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

12.农林水(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

13.交通运输(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

14.资源勘探工业信息等(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

15.商业服务业等(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

16.金融(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

17.援助其他地区(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

18.自然资源海洋气象等(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

19.住房保障(类)支出737220.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的97.89%主要用于

2210201住房公积金缴费支出737220.00

造成预决算差异的主要原因是:年初预算住房公积金缴费为系统自动生成,本年度支出以实际缴费数为准,导致预决算存在差异

20.粮油物资储备(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

21.国有资本经营预算(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

22.灾害防治及应急管理(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

23.其他(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

24.债务还本(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

25.债务付息(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

26.抗疫特别国债安排(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位年初无此项预算,故2024年度没有该类支出发生

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为10000.00元,决算为10000.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少12144.00元,下降54.84%

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00,决算为10000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,增长0%公务接待费支出决算较上年减少12144.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少12144.00元,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为10000.00,支出决算为10000.00,完成年初预算的100.00%支出决算较上年减少12144.00元,下降54.84%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为10000.00,决算为10000.00,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出预算为0,决算为0

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0,增长0%;公务接待费支出决算减少12144.00,下降100.00%具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少12144.00,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因本年度无公务接待费支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位疫情防控、国家免疫规划一类疫苗、国家非免疫规划二类疫苗运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

我单位单独公开三公经费公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-28/7047213.shtml

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元。主要原因是:我们为事业单位,无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心资产总额42320878.06元,其中,流动资产22174060.60元,固定资产19465011.70元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产681805.76元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少16233115.40,其中固定资产增加473525.75。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.因公出国(出境)费:指单位工作人员公务出国(出境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

监督索引号53012904036100301111

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算20250827030833165