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索引号: 015155419-202509-101814 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-09-05 17:55
名 称: 寻甸回族彝族自治县民族中学2024年度部门决算
文号: 关键字:

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年度部门决算

发布时间:2025-09-05 17:55
字号:[ ]

监督索引号53012903036000301000

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市县有关教育方针政策,拟定本校高中教育教学工作意见和办法,并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针,实施高级中学的教育教学,促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究,为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训,学习和观摩服务。

5.完成县教育局安排的其他工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置15个内设机构,包括:党委办公室、行政办公室、体艺卫、德育处、教科室、初中部、教务处、工会、总务处、团委、财务室、资助中心、档案室、纪检委、政教处。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

寻甸回族彝族自治县民族中学作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员290人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员290人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人(离休0人,退休60人)。年末学生3237人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.工作思路:以“质量工程”为抓手,突出重点、着眼长远、重在特色,以点带面,推动教学质量再上新台阶。

推行“理想信念教育、生涯规划教育、行为习惯养成教育、意志品质教育、核心素养教育、卓越教育”六大目标教育。促进学生全面发展、身心健康、学会求知、善于创新;以“狠抓落实年”为主题,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立“四个意识”,着力实现“追赶超越”既定目标。坚持“夯实基础、提升内涵、创建特色、打造品牌”的发展思路,着力培养学生核心素养,细化学校内部管理,深化课堂教学改革,强化优质服务意识,确保校园安全稳定,稳步提升教学质量,不断提升学校教育整体实力。

工作重点:为党育人、为国育才、为寻甸教育高质量发展贡献民中力量、为高等学校及社会输送优秀人才。

全面实施素质教育,办成有品牌、多特色、高质量的创新型综合高中,办人民满意的教育。加强管理队伍建设,关注可持续发展。细化部门设置,优化内部管理。

狠抓工作作风,强化思想建设。积极推行“三新”背景下的教学改革。推行校验改革创新,重视核心素养教育。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;寻甸回族彝族自治县民族中学为二级预算单位,2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展,《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表;2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展,《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年度收入合计64244431.06。其中:财政拨款收入59901790.62,占总收入的93.24%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入3851694.44元(含教育收费3851694.44元),占总收入的6.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入490946.00,占总收入的0.76%。

与上年相比,收入减少18925756.03元,下降22.76%。其中:财政拨款收入减少541506.90元,下降5.58%上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入增加126422.29元,增长3.39%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少15510671.42元,下降96.93%主要原因是:一是2024年学生人数、教职工人数减少,2024年事业收入减少;二是2024年其他收入资金减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年度支出合计72046755.48。其中:基本支出56244352.06,占总支出的78.07%;项目支出15802403.42,占总支出的21.93%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加3131369.07元,增长4.54%。其中:基本支出减少7245131.75元,下降11.41%;项目支出增加10376500.82元,增长191.24%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

(一)基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族中学机构正常运转的日常支出56244352.06其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出49805022.13元,占基本支出的88.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6439329.93元,占基本支出的11.45%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15802403.42其中:基本建设类项目支出5833443.42

1.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金294000.00元,主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制,对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

2.城乡义务教育学校公用经费13998.50元,主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

3.普通高中学生资助资金2802450.00元,主要用于普通高中学生助学金、生活补助及两补补助支出。

4.考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金311500.00元,主要用于对考入全日制普通高等院校的贫困新生政府资助支出。

7.教学质量奖补资金965092.00元,主要用于教学质量奖补资金支出。

11.非收入补助资金3000000.00元,主要用于补助学校维持教育教学活动的公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出65735234.04,占本年支出合计的91.24%。与上年相比增加2291936.52元,增长3.61%,完成年初预算的110.17%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

5.教育(类)支出57258195.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%,完成年初预算的115.73%主要用人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出;造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

8.社会保障和就业(类)支出5996138.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的97.82%主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少

9.卫生健康(类)支出4587201.02占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的86.72%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出;造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

19.住房保障(类)支出4205221.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的99.51%主要用于住房公积金财政配套支出;造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度无该类支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度无该类支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度无该类支出。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度无该类支出。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2024年度无该类支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度无该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)我单位单独公开“三公”经费情况,公开网址为:http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048818.shtml不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00我单位2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,寻甸回族彝族自治县民族中学资产总额104834845.35元,其中,流动资产13132045.56元,固定资产91678908.41元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产23891.38元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)

与上年相比,本年资产总额减少8154393.59,其中固定资产减少3848203.21。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产:是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如:购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000301111

寻甸回族彝族自治县民族中学2024年部门决算表20250904104651872


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