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索引号: 015155419-202509-101814 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-09-05 18:06
名 称: 寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年度部门决算
文号: 关键字:

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年度部门决算

发布时间:2025-09-05 18:06
字号:[ ]

监督索引号53012903036001001000

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策,拟定本镇九年制义务教育教学工作意见和办法,并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针,实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学,促进我县九年制义务教育发展。

3.负责本镇辖区内小学(幼儿)教育教学的综合管理;参与本镇辖区内小学(幼儿园)领导班子的考察任命及管理。

4.负责本镇辖区小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理;承担组织本镇辖区内小学(幼儿园)的教育教学研究活动及管理。

5.负责本镇教育行政管理工作;承担本镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县教育体育局和七星镇党委、政府安排的其他工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室总务处、政教处教导处、教科室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员55人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人离休0人,退休57年末学生680人。年末遗属10人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

在寻甸回族彝族自治县教育体育局、七星镇党委政府的正确领导下,七星镇中心学校积极带领全体师生,全面贯彻执行国家《义务教育法》,认真落实各项规章制度,全面贯彻党的教育方针, 全面提高教育教学质量,全面实施素质教育,进一步推进新课程改革,落实以人为本,规范学校管理,推进学校规范化精细化管理,提升教学质量。各项工作全面推进,教育事业全面发展。

)党建引领,推动学校高质量发展

抓实“围绕教育抓党建,抓好党建促教育”的工作思路。围绕中心,建设队伍,服务师生,推动党建与学校业务深度融合。

(二)加快教师成长,全面提升教学质量

加强管理、优化培训:加强教学常规管理。建立健全教学常规管理制度。规范教师的教学行为。对教师的教学行为进行规范和指导。我们实行每月一次全面检查和不定期抽查相结合的方式,对教师的教学常规工作进行检查和评估,确保教学常规工作的落实和质量的提高。  

(三)减负提质,实现教育质量提升

“双减”工作开展以来,七星镇中心学校以党建为依托,努力构建“双减”工作体系,结合“五项”管理要求、课后服务工作,按照既定的实施方案,逐步研讨实施各项活动,减轻学生作业负担,丰富学生课外生活,促进学生健康快乐地成长,真正让教育回归学校主阵地,力促“双减”工作落地开花。

(四)领导班子精诚团结、和谐共事

大小事务共同决策,群策群力共谋七星教育的发展。 建立领导班子学习制度,有针对性性开展人生观、价值观教育,树立为干是仆、为干是勤、为干是苦的观念,各位领导加强业务学习,规范领导行为,提高领导水平和管理艺术,推行民主管理、科学决策,坚持校务公开,财务公开,重大事项公开,坚持“分工不分家”部门互相“补台、协作”,形成团结高效、务实清廉、甘于奉献的和谐领导集体。

(五)培育特色品牌,彰显民族特色优势

充分挖掘蕴含其中的体美劳教育素材,开发具有苗族特色校园活动。将苗族原创歌曲和芦笙舞笛子舞等活动纳入学校音体美教学中,推进民族音乐、戏曲和民族民间手工技艺进艺术课堂。

(六)狠抓师德建设,提高师德修养

第一,书记校长真抓敢管。书记校长是学校师德师风建设的第一责任人。“打铁还需自身硬”,书记校长要率先垂范,要带头树正气,对师德师风建设真抓真管。 第二,党员干部带头示范。在师德师风建设中,除了书记校长的率先垂范作用外。学校领导班子成员、中层干部、党员教师要做好表率、当好领头羊,在师德师风建设中走在全体教师的前列。 第三教师修身立德。全体教师要转变观念,自觉坚持社会主义核心价值取向,积极进取,既修业又修德。 第四,管理严格到位。师德师风建设是中心学校的重要职责必须摆在突出位置,努力构建长效机制。

(七)教科研工作

1.加强教师学习和培训工作。学校将以集体学习为辅和自主学习为主相结合的办法,提升教师的专业素养。2.充分发挥教研组的作用,营造严谨、务实、民主、宽松的教学氛围,使研究活动和教师日常的教育教学活动相结合。扎扎实实抓好教研活动。让教研活动成为切实有助于教师发展的平台。

(八)学前教育工作稳步推进

七星镇中心学校以《幼儿园教育指导纲要》为准则,依据《幼儿园管理条例》、《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策,依法、规范办园,确保师资水平和保教水平稳中提升。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校为二级预算单位,2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展,《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表;寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校为二级预算单位,2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展,《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年度收入合计13541189.43。其中:财政拨款收入13505038.00,占总收入的99.73%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入36151.43,占总收入的0.27%。

与上年相比,收入合计减少24166981.21元,下降64.09%。其中:财政拨款收入减少24115932.64元,下降64.10%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少51048.57元,下降58.54%主要原因是:根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》(寻编〔2023〕48号)精神,寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2024年1月从寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校分离后独立编制预算,导致本单位2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年度支出合计13536993.43。其中:基本支出10870043.31,占总支出的80.30%;项目支出2666950.12,占总支出的19.70%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少24249290.54元,下降64.17%。其中:基本支出减少21765794.20元,下降66.69%;项目支出减少2483496.34元,下降48.22%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因:根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》(寻编〔2023〕48号)精神,寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2024年1月从寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校分离后独立编制预算,导致本单位2024年度支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校机构正常运转的日常支出10870043.31其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10664524.39元,占基本支出的98.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205518.92元,占基本支出的1.89%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2666950.12其中:基本建设类项目支出0.00

1.学前教育家庭经济困难学生资助资金148350.00元,主要用于落实第三期学前教育行动计划,加大对家庭经济困难儿童资助力度,保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利,资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.支持学前教育发展专项补助资金144561.92元,主要用于公办幼儿园园舍维修改造、设施设备购置支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金242812.50元,主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制,对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

4.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费256420.89元,主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制,对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

5.乡村教师生活补助资金536655.00元,主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

6.城乡义务教育学校公用经费467966.39元,主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

7.职业教育学生资助资金12150.00元,主要用于中等职业教育学生助学金、“两补”支出。

8.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金5840.00元,主要用于维持乡村少年宫正常运转项目支出。

9.中小学校临聘人员补助经费63000.00元,主要用于全县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出

10.支持特殊教育发展资金11798.00元,主要用于特殊教育免费教科书、教育特殊项目等资金支出。

11.平安校园创建经费42227.00元,主要用于学校安全管理、平安校园创建支出。

12.教师节系列活动经费5000.00元,主要用于教师节走访慰问、教师节活动支出。

13.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金23100.00元,主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

14.教学质量奖补资金124288.00元,主要用于教学质量奖补资金支出。

15.人才发展专项资金800.00元,主要用于三区人才支持计划、教师队伍人才培养资金支出。

16.乡村学校优秀教师奖励专项资金50000.00元,主要用于市级乡村学校优秀教师奖励专项资金、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金支出。

17.党员教育培训经费3000.00元,主要用于学校党组织建设、党员教育培训资金支出。

18.助学贷款工作经费22394.00元,主要用于生源地助学贷款办理点补助资金支出。

19.学前教育非税收入安排的补助资金494224.99元,主要用于各级各类公办幼儿园正常运转、改善办园条件资金支出。

20.捐赠资金9210.00元,主要用于必寨小学合唱团相关支出

21.个税扣缴义务人手续费返还资金3151.43元,只要用于学校日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出13499198.00,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少24117438.64元,下降64.11%,完成年初预算的92.26%。主要原因:根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》(寻编〔2023〕48号)精神,寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校2024年1月从寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校分离后独立算,导致本单位2024年度支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算说明:我单位2024年度没有该类支出。

4.公共安全(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

5.教育(类)支出10214069.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%,完成年初预算的91.03%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出;造成预决算差异的主要原因是资金支出进度不高

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业(类)支出1510568.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%,完成年初预算的103.64%主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康(类)支出964536.84,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的85.89%主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出;造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

11.城乡社区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

12.农林水(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

13.交通运输(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

19.住房保障(类)支出810023.00,占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的97.53%,主要用于住房公积金财政配套支出;造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明:我单位2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比持平,无增减变化主要原因:单位严格执行“三公”经费管理规定,压缩“三公”经费支出本年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平,无增减变化主要原因:单位严格执行“三公”经费管理规定,压缩“三公”经费支出本年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

我单位单独公开“三公”经费情况,公开网址为:http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048824.shtml我单位不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因说明:我单位是非参公事业单位,2024年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校资产总额16822513.28元,其中,流动资产558272.49元,固定资产16263900.23元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产340.56元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少25954493.25元,其中固定资产减少26202098.31元。处置房屋建筑物24136.70平方米,账面原值34498899.26元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额381000.00元,其中:政府采购货物支出381000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额381000.00元,其中:授予小微企业合同金额381000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产:是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如:购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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