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寻甸回族彝族自治县人民政府 www.kmxd.gov.cn

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索引号: 015155419-202608-110962 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2026-08-19 13:57
名 称: 寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度部门决算
文号: 关键字:

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度部门决算

发布时间:2026-08-19 13:57
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第一部分 寻甸回族彝族自治县市场监督管理局概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

根据寻办通〔2019〕44号〈中共寻甸回族彝族自治县委办公室寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发《寻甸回族彝族自治县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉,寻甸县市场监督管理局主要职能是:⑴负责市场综合监督管理;⑵负责市场主体统一登记注册;⑶负责组织指导市场监督管理综合执法工作;⑷负责反垄断统一执法;⑸负责监督管理市场秩序;⑹负责宏观质量管理;⑺负责产品质量安全监督管理;⑻负责特种设备安全监督管理;⑼负责食品安全监督管理综合协调;⑽负责食品安全监督管理;⑾负责药品(含中药、民族药,下同)零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚;⑿负责统一管理计量工作;⒀负责统一管理标准化工作;⒁负责统一管理检验检测工作;⒂负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作;⒃负责知识产权管理工作;⒄负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作等相关工作;⒅完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室(含人事管理)、政策法规科、行政许可和信用监管科、市场秩序监管科、消费环境监管科、质量和标准计量认证认可监管科、特种设备监察科、食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监管科、财务科;

所属单位20个,分别是:

1.寻甸回族彝族自治县市场监督管理局(局机关)

2.市场监督管理指挥中心

3.食品药品检验所

4.药品不良反应与药物滥用监测中心

5.仁德市场监管所

6.塘子市场监管所

7.金所市场监管所

8.河口市场监管所

9.七星市场监管所

10.羊街市场监管所

11.先锋市场监管所

12.柯渡市场监管所

13.六哨市场监管所

14.鸡街市场监管所

15.倘甸市场监管所

16.凤合市场监管所

17.联合市场监管所

18.金源市场监管所

19.甸沙市场监管所

20.功山市场监管所

(二)决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是寻甸回族彝族自治县市场监督管理局。

纳入寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,原因是所属单位中市场监督管理指挥中心、食品药品检验所、药品不良反应与药物滥用监测中心、仁德市场监管所塘子市场监管所金所市场监管所河口市场监管所七星市场监管所羊街市场监管所先锋市场监管所柯渡市场监管所六哨市场监管所鸡街市场监管所倘甸市场监管所凤合市场监管所联合市场监管所金源市场监管所甸沙市场监管所功山市场监管所不单独核算,与寻甸回族彝族自治县市场监督管理局合并决算。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局 2025年末编制内实有人员 134人。包括财政拨款开支经费的:公务员 83 人,参照公务员法管理人员 14 人,事业管理人员 和专业技术人员 37人,机关和事业工人 0 人;经费自理人员 0 人。

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人;经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 (离休 0 人,退休 0 人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 54人(离休 0 人,退休 54人)。年末学生 0 人。年末遗属 9人。

车辆编制15辆,在编实有车辆15超编0

三、重点工作任务概述

1. 强基铸魂锻铁军,凝心聚力显担当

一是思想领航,凝聚团队力量。推动干部职工踊跃建言,聚焦痛点难点,以“我为发展谏一言”“单位是我家”等主题进行大讨论,全局干部职工通过问卷调查形式提出各类意见建议126条,局党组予以采纳并结合实际着手实施。召开转任职级干部座谈会,了解工作情况与思想动态,广泛听取意见建议,激励转任干部积极建言献策,鞭策转任干部用工作经验、管理经验优势发挥好传帮带作用。二是正风肃纪,擦亮清廉底色。以举办纪法案例“思享汇”的形式开展警示教育,县纪委监委领导通报剖析我局党员干部和公职人员违纪违法警示案例,我局分管领导、市场监管所所长和科室负责人作检视发言。针对巡察反馈问题,全体干部职工围绕“是否始终做到初心如一、对党忠诚,是否始终做到为民用权、廉洁用权,是否始终做到知责于心、履责于行,是否洁身自好、廉而不刿”等“七个问一问”开展自查自纠,收集《自查自纠表》136份,通报身边案例13个,现身说法6人,讲授廉政党课5次。三是重心下移,夯实基层力量。立足实际、实事求是,推动各类资源保障大力向基层倾斜。2025年以来通过招录、提拔任用、轮岗调整向基层补充法学、药学、食品质量与安全等专业背景的干部职工12人,有效化解历史遗留的“1人所”问题,基层监管所职工平均年龄从47.5岁降至42.57岁,干部职工年龄结构、专业知识结构进一步优化。裁撤编外人员14人,行政执法规范化水平持续提高。更新更换公务用车2辆,执法记录仪全覆盖配备,增配电脑、打印机、执法终端5台(套),办公条件持续优化,部门形象为之一新。四是建章立制,推动规范管理。组织修订完善制度8个,涵盖工作纪律、公车管理、财务管理、考勤管理、效能机关建设、职级晋升、目标考核绩效发放等多个方面。定期不定期对各岗位进行督查检查,督查内容包括在岗情况、工作态度、工作纪律、工作质量等。对于发现的问题,及时进行通报并要求限期整改,发布督查通报3期。

2、机制创新提效能,精准监管破难题

一是闭环调度,倒逼问题解决。建立“周例会、月调度、季评估”的全闭环工作机制,累计召开周例会29次、月调度7次、季评估3次,形成了“问题收集、分析研判、落实反馈”的三位一体模式。该机制建立以来,汇总上报各类问题21个,现场督办问题5个,协调解决问题16个,有效推动所有部门亮成绩、找差距、补不足,形成争先创优的良好氛围。二是联动聚合,破解监管难题。以急难险重工作为首要任务,科室与市场监管所联动,联合开展协同监管、执法办案,在实战中相互学习,形成有效力量互补。以“地域相近、力量互补”为原则,根据各市场监管所所在乡镇(街道)地域特点、人员数量和经营主体类型,划片区整合监管事项和力量,有效缓解基层执法力量不足的困境。截至目前,各部门共开展“科所联动”“所所联合”联合行动63次,解决困难问题59个,针对市场监管所无力独自解决的特种设备安全隐患排查、不良反应监测、加油站计量投诉、食品快检抽检、电动车质量监督等监管难题,集中全局力量攻坚克难,基层监管的专业性、精准性、实效性取得了较大提升。三是实战练兵,提升能力素质。面向全局所有干部职工,大力推行“实战+实训+实考”的链条式培养方式。通过执法证件考试、网络培训、线下培训、知识竞赛、行政执法案件评查、庭审观摩等活动,全面提高全体干部的法治理念和善于运用法治思维解决疑难问题能力。累计开展党组集中学法2次,线上培训4期,参加人数达300多人次。针对电动自行车标准把握不精准、流程操作不规范,农村集体聚餐食品安全监管能力不强等问题,组织开展现场实训,通过现场演示要点、模拟全流程等实操教学,全面提升执法和监管能力。组织全局干部职工,通过“码上练”移动端小程序,按模块化选题生成“定制化试卷”,开展业务技能考试,累计通过考试100余人。

3、精耕服务优生态 多元共治筑平安

一是精准服务,优化营商环境。严格按照法定程序办理各类行政许可事项,常态化推进“证照分离”改革、“多证合一”等业务办理。聚焦知识产权质押融资难点,通过“政策宣讲+银企对接+媒体赋能”三维联动模式,搭建企业与金融机构沟通桥梁,授信总额达1578万元,单笔最高授信金额980万元;推送中化云龙有限公司专利转化运用优秀案例1件。深入开展贷免扶补政策宣传,为符合条件的市场主体提供有力的融资支持,成功发放创业贷款15户,发放金额为340万元,建立跟踪机制,强化创业贷款的贷后管理。二是严管厚爱,规范市场秩序。聚焦群众关切,围绕节假日、重大活动等重要节点,加强对商超、农贸市场、旅游景点等重点领域的价格巡查,全面落实明码标价制度,严厉打击哄抬价格、价格欺诈等违法行为。紧盯医疗、药品、食品、教育培训等重点领域,扎实开展虚假违法广告专项整治。累计查办案件530起(一般程序95起、简易程序435起),罚没收入322.51万元,较去年同期增长124.2%,近几年同比新高,在全市14个县(市、区)排名第4,仅低于五华、盘龙、官渡,且案件行政复议纠错率为0。大力推行服务型执法和柔性执法,准确把握执法尺度与温度。累计办理从轻处罚案件17件,减轻处罚案件69件,不予处罚案件9件(主要涉及食品、设立登记领域),特别是对符合法定条件的轻微违法行为实施“首违不罚”“轻微不罚”。三是暖心维权,守护消费安全.针对季节性消费热点、新兴消费领域风险,运用政务新媒体、社区公告栏等多种渠道,及时推送消费提示与警示信息;结合高频投诉案例,深度剖析消费纠纷成因,提出针对性防范建议,增强公众消费风险识别能力。累计办理全县消费投诉举报件1342件,较去年同期增加30%,涉及商品质量、服务领域、网络消费、金融消费等消费领域,其中疑似职业打假人690件,办结反馈率达100%,上报典型案例5件,行政复议件18件,行政诉讼1件。累计挽回消费者损失9万余元。四是多元防控,筑牢安全防线。食品安全方面。结合第三轮爱国卫生“七个专项行动”、市第十三届少数民族传统体育运动会食品安全保障行动,组织全体干部职工对仁德辖区的餐饮企业开展3次全覆盖检查。聚焦民生关切,严格落实“四个最严”要求,严厉打击食品生产经营违法行为,累计查处食品类违法案件60件,罚没款55.93万元。深化食品安全领域行刑衔接,强化信息共享、联合执法与案件移送,持续保持对食品领域违法行为高压严打态势,防范、打击各类食品领域违法犯罪活动。不断探索创新监管模式,引入学校食堂食品安全人工智能一体化监管平台和农村集体聚餐智慧监管系统,推进智能化监管,切实筑牢食品安全防线。药品安全方面。构建“市场监管+公安+医保+卫健”协同机制,建立信息共享、案件移送、联合研判的工作体系,围绕药品“购进、储存、销售”全链条,严查渠道合法性、储存合规性、处方药销售规范性,坚决整治无证经营、非法购药、违规销售等行为。累计查处“两品一械”案件47起(其中一般程序案件22件,简易程序案件25件),罚没款23.9万元。在办案过程中注重“查”,更注重“治”,通过挖掘典型案例、公开案件信息、集中销毁罚没物资(共549种,价值5.19万元),实现了“查处一案、警示一片、规范一方”的整治效果。特种设备安全方面。全面建立“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管”的特种设备安全生产责任体系。扎实推动专项整治行动,通过专项整治与日常监督检查相结合,组织开展聚焦民生与重点领域开展特种设备专项整治,在电梯领域,完成660台电梯风险评估;在燃气领域,完成全县12万余只气瓶追溯码赋码;在工业领域,排查锅炉、起重机等设备隐患30起。产品质量安全方面。配合第三方检验检测机构监督抽检工业产品76批次,涉及肥料、工业硫酸、燃气灶具、服装、建筑材料、汽柴油等产品。截至目前,收到的检验报告涉及不合格产品9批次,对涉及不合格产品的8家单位下发了《责令改正通知书》或进行立案查处,共收缴罚没款11万余元。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度收入合计30,106,950.44元。其中:财政拨款收入 29,807,295.92元,占总收入99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入 299,654.52元,占总收入的1%。

与上年相比,收入合计增加2,849,276.90元,增长10.45%。其中:财政拨款收入增长2,657,108.43元,增长9.79%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加192,168.47元,增长178.78%。主要原因是增加市场监管工作经费、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、公务员绩效奖、在职人员政府工作目标考核奖、食品药品监管专项支出;二是由于人员退休、人员调入等原因导致财政调整基本支出;三是卷烟市场整治工作经费增加

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度支出合计30,017,483.05元。其中:基本支出28,424,762.80,占总支出的94.69%;项目支出1,592,720.25 ,占总支出的5.31%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加2,736,920.99元,增长10.03%。其中:基本支出增加2,539,189.84元,增长9.81%;项目支出增加197,731.15 元,增长14.17%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因一是增加市场监管工作经费、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、公务员绩效奖、在职人员政府工作目标考核奖、食品药品监管专项支出;二是由于人员调入等原因导致财政调基本支出

(一)基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,424,762.80元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,633,525.49元,占基本支出的93.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,791,237.31 元,占基本支出的6.30%。按照年终单位134人计算,人均可支配收入212,125.10元,其中:工资福利支出198,757.65元;商品和服务支出(公用经费)13,367.44元,与上年同期197,599.79元对比人均可支配收入增加14,525.31元,增长7.35%,其中:工资福利支出增加12,564.13元,增长7.8%;商品和服务支出(公用经费)增加1,961.16元,增长17.19%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 1,592,720.25 元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支:2013804经营主体管理支出20,000.00元、2013805市场秩序执法124,523.90元、2013815-质量安全监管支出15,809.00元2013816食品安全监管专项支付132,710.20元、2013899其他市场监督管理事务1,283,557.15元、2130804-创业担保贷款贴息及奖补工作支出16,120.00元。

市场监督管理事务--行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场监督管理专项、市场监管执法、消费者权益保护、价格监督检查、信息化建设、市场监督管理技术支持、认证认可监督管理、标准化管理、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务。

2025年,寻甸回族彝族自治县市场监督管理局围绕县委、县政府的决策部署,按照市委经济工作会议和县委办〔2025158号《关于下达县市场监督管理局2025年综合目标的通知》的通知要求,秉承“有为才有威、有威才有位”的工作总目标,以“起步就是冲刺、开局就是决战”的姿态,坚持“干一件、成一件、结一件”的工作标准

工作开展情况:

1.以深化“放管服”改革为抓手,持续优化营商环境,为市场主体创造良好的市场准入环境、竞争环境。

市场准入门槛进一步降低,流程更加自由便捷。我们积极推进“多证合一”“证照分离”改革,依法高效办理食品生产流通、餐饮、药品、医疗器械、特种设备等行政许可;同时,综合执法更加严格规范,公共服务也愈发精准高效。

2.“四大安全”为抓手,强化风险意识和底线思维,严把食品、药品、特种设备、工业产品质量安全关。

把好食品安全关;把好药品安全关;把好特种设备安全关;把好工业产品质量安全关聚焦民生关切,严格落实“四个最严”要求,严厉打击食品生产经营违法行为。

3.以党风廉政建设为抓手,坚持固本强基、提能培优,全力推进基层党建和队伍建设。

一是思想领航,凝聚团队力量;二是正风肃纪,擦亮清廉底色;三是重心下移,夯实基层力量;四是建章立制,推动规范管理

4.市场监管其他专项工作

一是精准服务,优化营商环境;二是严管厚爱,规范市场秩序三是暖心维权,守护消费安全;四是多元防控,筑牢安全防线

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出 29,807,295.92元,占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加2,657,108.43 元,增长9.79%,完成年初预算的104.81%;主要原因一是增加市场监管工作经费、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、公务员绩效奖、在职人员政府工作目标考核奖、食品药品监管专项支出;二是由于人员调入等原因导致财政调基本支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出22,678,487.46 元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%完成年初预算的109.05%主要用于2013801行政运行(基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭补助)支出21,136,598.24元、2013804-经营主体管理支出20,000.00元、2013805市场秩序执法支出300,000.00元、2013815-质量安全监管支出15,809.00元、2013816食品安全监管专项支出132,710.20元、2013899其他市场监督管理事务1,073,370.02造成预决算差异的主要原因是工作需要,人员调入增加工资福利支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

8.社会保障和就业(类)支出3,158,708.66 元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%完成年初预算的103.56%主要用于2080501行政单位离退休支出1,200.00元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,425,051.36元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出381,010.90元、2080599-其他行政事业单位养老支出30,000.00元、2080801-死亡抚恤金(退休人员丧葬费)321,446.40元;造成预决算差异的主要原因是工作需要,人员调入增加社保缴交基数,致使社保支出增加;

9.卫生健康(类)支出2,002,531.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%完成年初预算的82.18%主要用于2101101-行政单位医疗保险缴费820,918.71元、2101102-事业单位医疗保险缴费335,670.68元、2101103-公务员医疗补助缴费761,678.00元、2101199-其他行政事业单位医疗保险支出84,264.41元;造成预决算差异的主要原因是退休人员减少,致使退休人员医疗保险缴费减少;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

12.农林水(类)支出16,120.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%完成年初预算的100%主要用于2130804-创业担保贷款贴息及奖补16,120.00

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

19.住房保障(类)支出1,951,448.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%完成年初预算的98.13%主要用于2210201-住房公积金-单位职工住房公积金缴费支出,单位、职工缴交比例均为12%;造成预决算差异的主要原因是工作需要,退休人员增加致使住房公积金支出减少;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度没有该类支出发生

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为182,000.00 元,决算为 180,735.00 ,完成年初预算的99.30%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元,决算为180,000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的98.90%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为735.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.4%,完成年初预算的36.75%,具体是国内接待费支出决算735.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,000.00元,支出决算为180,735.00元,完成年初预算的99.30%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为180,000.00元,决算为180,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年预算为2,000.00元,决算为735.00元,完成年初预算的36.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比,减少1,265.00元,下降63.25%,主要是基层减负,减少公务接待支出;二是贯彻落实政府厉行节约“过紧日子”相关要求

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,010.00元,下降1.10%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少2,010.00元,下降73.22%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出严格贯彻落实政府“过紧日子”相关要求,“三公”经费趋于稳定

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市场监管行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于食品药品安全监督检查指导工作产生的接待批次及人数。

(三)需要说明的事项

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年机关运行经费支出1,791,237.31 元,比上年增加297,014.88 元,增长19.88%,主要原因是2025年度机关运行经费主要是保障机关正常工作运转,增加新调入人员和开展市场秩序专项整治工作公用经费增加297,014.88 元;寻甸回族彝族自治县市场监督管理局机关运行经费主要用于办公费324,997.31元、水费5,000.00元、电费25,000.00元、邮电40,000.00元、差旅费4,860.00元、会议费3,000.00元、培训费10,200.00元、公务接待费735.00元、工会经费303,920.00元、公务用车维护费180,000.00元、其他交通费(公车改革补贴)862,325.00其他商品服务支出31,200.00元

二、国有资产占用情况

截至2025年末,寻甸回族彝族自治县市场监督管理局资产总额11,452,121.91元,其中,流动资产236,883.05元,固定资产10,304,204.46元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产911,034.40元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额减少435,212.98元,其中固定资产减少524,294.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值166,200.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额50,468.00元,其中:政府采购货物支出 16,120.00 元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出34,348.00元。授予中小企业合同金额50,000.50 元,其中:授予小微企业合同金额50,000.50 元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:寻甸回族彝族自治县市场监督管理局依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产:是指政府会计主体拥有或控制地没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出如:购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)使用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

3.2025年度寻甸县市场监督管理局决算公开



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