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索引号: 015155419-202608-111029 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2026-08-21 16:03
名 称: 寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年度部门决算

发布时间:2026-08-21 16:03
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寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是安全生产工作职责:对安全生产工作实施综合监督管理,监督检查、指导协调全县有关部门和各乡(镇)的安全生产工作;依法对煤矿、非煤矿山、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹批发经营、工贸行业安全生产进行监管;负责全县伤亡事故的报告和统计工作,发布安全生产信息,受县政府委托组织开展生产安全事故调查处理;承担安委会的具体工作职责及其他工作。二是自然灾害应急管理工作职责:组织自然灾害类突发事件应急救援,协助开展较大灾害应急处置工作;组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;承担自然灾害应急管理委员会的具体工作职责及其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、综合协调科、法规宣教科、预案管理和基础建设科、应急救援指挥室、灾害救援及物资保障科、矿山监管科、危险化学品安全监管科寻甸回族彝族自治县应急管理执法综合行政执法大队、地质和地震灾害救援科

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

寻甸回族彝族自治县应急管理局。

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的公务员18人,参照公务员法管理人员11事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22离休0人,退休22年末遗属4人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.习近平总书记关于安全生产重要论述得到贯彻落实,坚持和加强党的全面领导,以党建引领应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作,做到党建和业务工作同谋划、同安排、同部署、同落实。一是把党建工作融入防范化解重大风险工作,充分发挥党委把方向、管大局、保落实和党支部战斗堡垒及党员先锋模范作用,增强防范化解风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉,强化忧患意识和底线思维,做到守土有责、守土负责、守土尽责,以抓铁有痕、踏石留印、久久为功的劲头,把防范化解重大风险工作落实落细,用工作体现忠诚,用发展体现担当。二是把党建工作融入安全监管工作。在安全生产监管工作上坚持党性原则,坚决做到严格准入门槛、严格监管职责、严格督促隐患整改,做到问题不解决绝不放过、隐患不整改绝不放过、整改不彻底绝不放过,确保安全生产问题隐患整改到位,全力保障人民群众的生命财产安全。

2.全面推进应急管理体系和能力现代化建设。紧紧围绕党的二十大擘画的宏伟应急蓝图,深入贯彻落实中央、省、市、县关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作决策部署,紧盯基层基础应急管理体系完善和建设,不断推动全区应急管理体系和能力取得新突破。一是强化县级应急能力建设。完善县级应急管理机制,加强救生衣、污水泵、应急救灾帐篷等救灾救援物资储备工作,积极开展应急演练,提高统一指挥能力、协调配合能力及实战救援能力。二是加强基层应急处置能力建设,配齐乡镇灭火拖把、救生衣等一批防火防汛应急救援物资,积极争取基层应急管理体系建设和能力提升资金,进一步强化基层应急管理基础建设和充实基层应急物资储备,切实做到应急处置端口前移。三是强化应急值守和信息报送。严格落实全年每天24小时应急值守,执行“局带班领导+值班长+值班人员”的值班制度,强化县应急指挥中心指挥调度、统筹协调能力,及时通过手机短信平台、监测预警系统等发布预警信息。按照统一指挥、横向协作、纵向联动模式,加强信息互通、提高防灾减灾救灾综合能力、严格信息上报程序和时限,切实增强政治敏锐性和风险警惕性,当好人民的“守夜人”。

3.全面系统提升防灾减灾救灾能力。全面深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示精神,毫不动摇坚持“两个至上,坚决落实两个坚持三个转变”,压实五早五全”工作要求,持续提升灾害防治能力一是加强防灾减灾培训。大力开展5·12防灾减灾日34个国际减灾日宣传教育活动,提升人民群众防灾减灾意识和应急自救能力。二是抓细抓实防汛措施,强化防汛安全隐患排查。组织修订完善乡镇(街道)及村级防汛抗旱应急预案强化应急预案管理,做好突发事件应对工作的基础和保障。全力开展水库山洪灾害危险点矿产企业学校等重点区域的隐患排查治理,全面提升隐患治理和事故防范能力。三是细化核灾报灾,加强灾害救助。抓实抓细冬春救助应急生活救助过渡期生活救助等各项救助工作,细化落实核灾报灾工作,积极争取上级自然灾害资金,为灾后重建治理提供资金保障。

4.全面加强各行业领域安全生产监管。基本情况:煤矿方面。辖区共有煤矿4座,主要分布在先锋镇和金所街道,全部为露天煤矿,煤种均为褐煤,合计核定产能390万吨/年,4座煤矿均取得了转型升级后的采矿许可证、安全生产许可证,处于正常开采生产中;非煤矿山方面。辖区共有非煤矿山37座,尾矿库3座,分布于13个乡镇(街道),开采矿种主要有钛矿、磷矿、石膏矿、玄武岩矿、石灰岩矿、建筑用砂(石)料等;危险化学品方面。寻甸县目前共有危险化学品生产、经营(存储)单位80家。其中,生产企业10家(正常生产8家,长期停产2家),储存经营企业2家,无储存经营企业7家,加油站61家。危险化学品重大危险源共21个,涉及企业5家,8家生产企业集中分布在寻甸产业园区(金所)和塘子街道两大片区,数量不多,但涉及多个行业;烟花爆竹、工贸行业方面。直接监管烟花爆竹经营(零售)户(点)和制药企业共125家,其中,烟花爆竹经营(批发)企业3家(仓库4个),烟花爆竹经营(零售)户(点)121家。监管情况:一是寻甸县应急管理局进一步扩大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等工贸企业基础信息采录范围,在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹批发企业、金属冶炼等工贸企业中抓好企业隐患自查自报工作。二是以企业安全生产自检自查为基础,部门专项检查、专家检查、政府综合督查为推动,以监管对象目录化和清单化管理、一企业一标准对照检查、隐患和问题清单化管理、隐患整改责任化落实、企业自检自查月度申报等配套机制为保障,持续推进安全生产大检查长效机制建设。三是完善专家排查隐患工作机制,建立重大危险源数据库和监控系统,实施政企联防联控。四持续推进安全生产专项整治行动。持续抓好煤矿、非煤矿山、危化品、消防、道路交通、建设施工、城市管理等重点行业领域专项整治,确保本行业领域平稳运行、安全可控;扎实开展冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产集中整治,突出金属冶炼、有限空间、涉氨制冷和粉尘涉爆四个重点行业领域,推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变,隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年度收入合计21044266.43。其中:财政拨款收入21044266.43,占总收入的100.00%级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少500568.87元,下降2.32%。其中:财政拨款收入减少500568.87元,下降2.32%主要原因是:2025年度各类救灾项目减少,导致收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年度支出合计21044266.43。其中:基本支出7484325.47,占总支出的35.56%;项目支出13559940.96,占总支出的64.44%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少500568.87元,下降2.32%。其中:基本支出增加1010092.20元,增长15.60%;项目支出减少1510661.07元,下降10.02%主要原因是:2025年度县应急局退休2人,加之社保缴费基数调增,导致基本支出增加2025年全年各类救灾资金较上年相比有所减少,导致2025年项目支出减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7484325.47其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6946697.06元,占基本支出的92.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费537628.41元,占基本支出的7.18%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13559940.96其中:基本建设类项目支出0.00

节能环保项目经费2106800元,主要用于根据《2024年能源保供财政引导资金分配方案》及昆财产业〔202431号,给予云南先锋煤业、姚家村煤矿、金所煤矿及郭家山煤矿四家企业奖补资金210.68万元。其中电煤保供项目资金支出40万元,昆明市2024年能源保供财政引导资金支出170.68万元。

资源勘探工业信息项目经费342338元,主要用于2025年煤电保供项目支出。

灾害防治和应急管理项目经费11080807.96元,主要用于2025年中央自然灾害救灾资金(第五批)项目支出、消防大队保险专项业务支出、非煤矿山视频监控中心网络运行支出、地震应急综合演练支出、2024年中央自然灾害(地质)救灾支出、2023年中央自然灾害干旱救灾支出、2024年省级防汛应急救灾支出支出、2025年省级防汛应急救灾支出、第二批省级防汛应急救灾支出、2024年中央自然灾害救灾资金冬春临时生活困难救助支出、2024年市级冬春救助补助支出、2025年省级冬春救助支出、2024年中央自然灾害救灾支出、2024年中央自然灾害(第七批)救灾支出、2025年市级防汛应急救灾支出、寻甸县2022年非煤矿山安全生产信息化平台建设支出、安全生产工作支出及应急管理专项转移支付资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出21044266.43占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少500568.87元,下降2.32%完成年初预算的181.17%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,我单位2025年度没有该类支出发生

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,我单位2025年度没有该类支出发生

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,我单位2025年度没有该类支出发生

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,我单位2025年度没有该类支出发生

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,我单位2025年度没有该类支出发生

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,我单位2025年度没有该类支出发生

8.社会保障和就业(类)支出1183425.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的115.74%。主要用于行政单位离退休2080501款支出1200机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出530453.76、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出367538.28元、其他行政事业单位养老支出2080599款支出10050元、死亡抚恤2080801款支出244188.8、拥军优属2082804款支出29995元;造成预决算差异的主要原因是2025年度县应急局退休2人,单位缴纳职业年金增加,导致支出增加;年中进行单位退休职工慰问,发放死亡抚恤金及丧葬补助。

9.卫生健康(类)支出484337.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的82.98%。主要用于行政单位医疗2101101款支出242545.72元、公务员医疗补助2101103款支出222805.39元、其他行政事业单位医疗支出2101199款支出18985.97元;造成预决算差异的主要原因是年中存在退休及调出人员,导致此项支出减少。

10.节能环保(类)支出2106800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%,年初无此项预算。主要用于能源行业管理2111407款支出2106800元;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算,此项目为上级中途追加项目。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

14.资源勘探工业信息等(类)支出342338.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,年初无此项预算。主要用于产业发展2150517款支出342338元;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算,此项目为上级中途追加项目。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

19.住房保障(类)支出425761.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的98.19%。主要用于主要用于住房公积金2210201款支出425761;造成预决算差异的主要原因是2025年本单位存在退休及调出人员,导致缴费减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

22.灾害防治及应急管理(类)支出16501604.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%,完成年初预算的193.49%。主要用于行政运行2240101款支出5440796.55元、灾害风险防治2240104款支出150000元、安全监管2240106款支出785297.46元、应急管理2240109款支出47486元、行政运行2240201款支出191798元、矿山安全监察事务2240404款支出30000元、地震灾害预防2240506款支出30000元、地质灾害防治2240601款支出399997.5元、其他自然灾害防治支出2240699款支出400000元、自然灾害救灾补助2240703款支出9026229元;造成预决算差异的主要原因是年初只预算在编在岗人员工资性支出及社会保障缴费及公用经费,所有项目资金:非煤矿山安全生产信息化平台建设、2025年中央自然灾害救灾资金、2025年省级防汛应急救灾资金、2025-2026年中央、省、市冬春救灾资金、中央自然灾害救灾资金、地震应急演练经费及年中安排的安全生产工作经费等项目资金年初均不作预算,而是根据当年政府及上级部门所要安排实施的项目来调整预算拨款

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算我单位2025年度没有该类支出发生

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元,决算为27736.00元,完成年初预算的95.64%;支出决算较上年增加2211.55元,增长8.66%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元,决算为24000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.53%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为3736.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.47%,完成年初预算的74.72%

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加125.55元,增长0.53%;公务接待费支出决算较上年增加2086.00元,增长126.42%;具体是国内接待费支出决算3736.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2086.00元,增长126.42%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元,支出决算为27736.00元,完成年初预算的95.64%,支出决算较上年减少2211.55元,增长8.66%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元,决算为24000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为3736.00元,完成年初预算的74.72%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年安全生产考核及检查频次增加,寻甸回族彝族自治县应急管理局始终秉承厉行节约、反对浪费的原则,减少不必要的接待,故公务接待费虽较上年有所增加但年末仍有结余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加125.55元,增长0.53%;公务接待费支出决算增加2086.00元,增长126.42%,具体是国内接待费支出决算3736.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2086.00元,增长126.42%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年安全生产考核及检查频次增加,寻甸回族彝族自治县应急管理局始终秉承厉行节约、反对浪费的原则,减少不必要的接待,故公务接待费虽较上年有所增加但年末仍有结余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急管理相关事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于上级单位安全生产检查、考察调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为:http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-21/7171533.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年机关运行经费支出537628.41元,比上年增加126072.56元,增长30.63%主要原因是2025年度单位购买专家服务增加,劳务费支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、电费、工会经费、公车运行维护费、会议费、公务接待费、劳务费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,寻甸回族彝族自治县应急管理局资产总额2176544.95元,其中,流动资产59166.9元,固定资产2117378.05元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加375584.47元,其中固定资产增加438530.28元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额63265.06元,其中:政府采购货物支出49665.06元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13600.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年度部门决算



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