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索引号: 015155419-202609-111298 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2026-09-01 14:30
名 称: 寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度部门决算
文号: 关键字:

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度部门决算

发布时间:2026-09-01 14:30
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寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

遵循医学科学规律,按照以人为本、群众自愿、统筹城乡、创新机制的原则,以提高基层医疗服务能力为重点,以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口,完善服务网络、运行机制和激励机制,引导优质医疗资源下沉,形成科学合理就医秩序,逐步建立符合区域情况的分级诊疗制度,切实促进基本医疗卫生服务的公平可及。以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设得到加强,医疗资源利用效率和整体效益进一步提高,就医秩序更加合理规范。

为西片区群众提供基本医疗服务,包括运用适宜医疗技术和药物,开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治,重大疑难疾病接治转诊;推广应用适宜医疗技术,为西片区各乡镇卫生院提供人员培训和技术指导。按照“填平补齐”原则,加强临床专科建设,除区域内常见病、多发病相关专业外,重点加强传染病、精神病、急诊急救、重症医学、肾脏内科(血液透析)、妇产科、儿科、中医、康复等临床薄弱专科建设,提升综合服务能力,承担一定的科研教学任务。同时提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力,履行公益性医院的社会责任

二、基本情况

(一)机构设置情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院共设置21个内设机构,包括:急诊医学科、中医科、内一科(含呼吸内科、消化内科、儿科)、内二科(含心血管内科、内分泌科)、麻醉科、外一科(普外科、肝胆外科、泌尿外科)、外二科(骨科、疼痛科、眼耳鼻喉科)、妇产科、口腔科急诊科、医技科、功能科,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员123人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员123人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员113人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员113人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23离休0人,退休23年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1、提升医疗质量、改善服务。开展好现有业务,完善相关诊断、合理治疗、合理用药;强化核心专科,打造优势专科,进一步加强建设现有实力较强的临床专科。根据区域内重点疾病,适当开展新技术、新项目,提升微创等技术能力,着力打造创伤中心、微创中心、妇科;开展中西医临床协作,加强急诊科建设,并与院前急救体系有效衔接,提升对急危患者抢救与转运能力,同时新购进大型医疗设备促进辅助诊断水平提升。

2、加强基层人才队伍建设,提高管理服务能力。强化医护队伍建设,现有236名职工,其中卫生技术人才213人,占全院职工的90.25%,组织针对性培训,提高医护人员的专业素质和服务意识;加强急救队伍建设,急救工作取得显著成就,提高急救人员的专业水平,加强设备的更新和维护,在突发公共卫生事件中,反应迅速,为患者的生命保驾护航。

3、建立健全规章制度,促进医院规范发展。全年共发院内文件51份,包括遗体捐赠管理制度、寻甸回族彝族自治县第二人民医院精神科建设方案、寻甸县第二人民医院医疗安全(不良)事件报告制度及处理流程、寻甸县第二人民医院医疗质量控制和持续改进实施方案、寻甸县第二人民医院护理质量考核工作实施方案、寻甸县第二人民医院感染管理工作考核实施方案、寻甸县第二人民医院危急值报告及处理制度、寻甸县第二人民医院抗菌药物分级管理制度等

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度收入合计43152867.95。其中:财政拨款收入14422923.17,占总收入的33.42%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入28625339.28元(含教育收费0.00元),占总收入的66.33%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入104605.50,占总收入的0.24%。

与上年相比,收入合计减少1779295.25元,下降3.96%。其中:财政拨款收入增加5370808.40元,增长59.33%上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入减少7254709.15元,下降20.22%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加104605.50元,增长0%主要原因我院2025年3月份搬迁投入使用,处于搬迁初期,医护人员不足,医疗设备配备不到位,就诊人次减少,导致医疗业务收入减少

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度支出合计76612521.50。其中:基本支出76612521.50,占总支出的100.00%;项目支出0.00,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加31680358.30元,增长70.51%。其中:基本支出增加31680358.30元,增长70.51%;项目支出增加0.00元,增长0%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%主要原因我院2025年3月份搬迁投入使用,处于搬迁初期,医护人员增加,医疗设备采购增加,导致人员经费等基本支出增加

(一)基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二人民医院机构正常运转的日常支出76612521.50其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出22625233.55元,占基本支出的29.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53987287.95元,占基本支出的70.47%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00其中:基本建设类项目支出0.00

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出14422923.17,占本年支出合计的18.83%。与上年相比增加5370808.40元,增长59.33%,完成年初预算的132.30%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

8.社会保障和就业(类)支出1424660.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%,完成年初预算的129.43%主要用于主要用于主要用于职工养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加年中作预算调整

9.卫生健康(类)支出11928875.69占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%,完成年初预算的132.91%主要用于职工工资及社会保障缴费;造成预决算差异的主要原因是人员增加年中作预算调整

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

19.住房保障(类)支出1069387.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的129.54%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加年中作预算调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2025年度没有该类支出发生

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,增长0%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无财政拨款的公务用车运行费。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无财政拨款的公务接待费

我单位单独公开三公经费,公开网址为http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-31/7175022.shtml

(三)需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年机关运行经费支出0.00无与上年对比变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,寻甸回族彝族自治县第二人民医院资产总额90939864.31元,其中,流动资产51622026.96元,固定资产37531518.43元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产920438.73元(净值),其他资产865880.19元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5338978.28,其中固定资产减少30038180.6。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产96项,账面原值7194820.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产:是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如:购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2025年度部门决算公开


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