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索引号: 015155419-202508-101488 主题分类: 财政预决算
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2025-08-23 10:36
名 称: 寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年度部门决算公开
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寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年度部门决算公开

发布时间:2025-08-23 10:36
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寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要

六哨乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章,全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署,聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹推进基层治理,促进六哨乡经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个,分别是:

1.六哨乡人民政府

2.农业农村发展服务中心

3.党群服务中心

4.综合行政执法队

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是:

1.六哨乡人民政府。承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责,以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.农业农村发展服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

3.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。

4.综合行政执法队。承担乡综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权,健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍,并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的:公务员26人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员45人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人(离休0人,退休28人)。

车辆编制5辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

过去的一年,在县委、县政府和乡党委正确领导下,乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,习近平总书记考察云南重要讲话精神,以当好排头兵高质量发展大竞赛、推进乡村全面振兴6个专项行动擂台比武竞赛活动为抓手,坚持稳中求进的工作总基调,团结带领广大干部群众攻坚克难,坚定不移抓项目、兴产业、强基础、惠民生、转作风、促发展,扎实推进全乡经济社会高质量发展。

这一年,我们全力以赴增效益、促创新,经济发展积蓄新动能。2024年完成一般公共预算收入772万元,达目标任务的100%;完成固定资产投资7788.75万元,目标任务的155.78%;完成招商引资14107万元,目标任务的128.24%;实现规模以上工业产值65407.74万元。营商环境持续优化。简化办证流程,通过微信小程序个体工商户智能化办理,累计办理个体工商户80余户,新增企业9家,个转企15家,打通商户、企业办事“最后一公里”。按照规范指导为主,行政处罚为辅原则,累计开展食品、药品专项检查30余次,办理药品领域处罚案件1件,切实维护辖区内市场秩序。

这一年,我们接续奋斗抓产业、强落实,产业提质迈出新步伐。聚焦马铃薯、白萝卜、矿泉水六哨三宝,推进传统产业焕发新机,积极融入寻游四季县域文化旅游品牌,实现农文旅融合发展。特色产业加快发展。全乡耕地确权到户14.4万亩,成立蔬菜种植合作社、培育蔬菜种植大户15家,种植面积3亩;成立粮食合作社、培育种植粮食大户40家,种植面积8000种植马铃薯面积13万亩,产量28万吨,年产值3.36亿元,种植白萝卜面积4万亩,年产量20万吨,年产值6000万元,其余作物种植面积3600亩,产值2820万奠定现代化农业产业发展良好格局畜牧业健康有序发展,2024年重大动物疫病免疫防疫入户率96.14%,完成肉牛品种改良3560头,全年牛存栏8210头,出栏4903头;猪存栏7094头,出栏1万余头;山绵羊存栏2.48只,出栏1.95只;禽类存栏1.92万羽,出栏2.76畜牧业产值1.134亿元,畜牧业收入7844万元。第三产业提质增效。探索旅游+”“+旅游运营新模式,引进新业态,投入51.6万元,举办寻游四季•寻甸县2024年传统立秋节系列民俗文化活动,接待游客11万人次,带动社会消费1300万元,实现集体经济收益16.7万元,切实助推六哨村集体经济发展及农民增收。

这一年,我们勤耕不辍强功能、提品质,乡村振兴焕发新活力。脱贫成果有效巩固。常态化抓好防止返贫动态监测,全乡新识别三类监测对象940通过精准帮扶全乡累计标注风险消除99户356人,累计风险消除率达85.34%,切实做到早发现、早干预、早帮扶。发放脱贫劳动力外出务工一次性交通补助40万元,惠及449人。2024年发放小额信贷923.5万元,惠及193户。以钉钉子的精神扎实开展“两不愁三保障”回头看工作,开展脱贫户住房安全保障回头看,排查农村自建房4199栋;开展低收入群体动态监测工作,认真分析排查结果,找准薄弱环节,补齐工作短板,持续巩固脱贫成果。全面清查核实农村集体各类资产,明确农村集体产权归属,通过光伏发电项目、产业项目合作经营等方式拓宽增收渠道,带动群众致富增收,全乡全年村集体经济总收入达255.49万元。充分发挥村集体公司带动作用,乡平台公司寻甸薯丰农业有限责任公司年输出务工约2700余人次,带动务工收入30万元。

这一年,我们坚定不移防污染、抓治理,生态保护取得新成果。深入学习贯彻习近平生态文明思想,贯彻落实新发展理念,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。防污治污效能不断增强全面履行清水海水源保护区和黑颈鹤自然保护区管护职责,贯彻落实河湖长制,制定《六哨乡河道水环境巡查工作方案》,开展河长清河专项行动,全面检查现有污水收集管网,深入清查整治辖区入河排污口,确保污染治理不留死角。配合清水海管理局完成投资800万元的集镇污水处理厂扩建工程,进一步提升集镇生活污水处理能力。积极开展两污治理工作,完成3个行政村实施污水管网建设项目验收工作,顺利完成中央生态环境保护督察迎检工作。水资源水质稳定达标,板桥河水库、石桥河水质类别均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准,石桥河水库水质Ⅱ类水质标准

这一年,我们用心用情抓民生、办实事,民生画卷绘就新底色。扎实推进为民办实事始终坚持“江山就是人民,人民就是江山”,盯牢民生难事,兜牢民生底线。教育事业均衡发展。实现学前三年毛入园率99.64%,高中阶段毛入学率99%,高中阶段入学率98%,九年义务教育巩固率100%,普通高中录取率48.6%,较2023年提高3.1个百分点。健全控辍保学政策体系,确保学生控得好、劝得回、留得住,实现义务教育阶段学生辍学动态清零。发放各类学生补助资金458.531万元,惠及学生6646人次其中雨露计划发放65.2万元,惠及学生311人次;发放学前教育家庭经济困难儿童补助金13.32万元,惠及学生888人次;发放义务教育家庭经济困难学生生活补助费220.75万元,惠及学生3372人次;发放生源地助学贷款奖补资金0.58万元,惠及学生2人;发放中职两补学生补助费4.32万元,惠及学生98人;学生享受营养改善计划补助154.361万元,惠及学生1975人。

这一年,我们从严从细防风险、守底线,社会治理展现新面貌。矛盾纠纷高效化解。深入践行新时代枫桥经验,设置乡级调解委员会1个,村级调解委员会11个,配备调解员66人,开展人民调解员培训7排查各类矛盾纠纷80起,化解66起,调解100%,调成功率82%,受理民事纠纷64起,形成调解协议62起,调解成功96.87%,充分发挥人民调解工作第一道防线作用,做到小事不出,大事不出切实保障了社会和谐稳定。受理12345公共服务热线平台投诉案件80件化解信访件3件,无进京、赴省、到市上访情况。群众安全紧抓不懈。落实消防工作站一队一站建设,完成消防工作站志愿站建设并通过上级验收。抓牢抓实安全生产工作,开展校园安全、食品安全、用火用电用气安全等安全生产宣传8次,切实增强群众安全意识;9.8万元,建成应急广播终端28套,做到“村村通、户户晓”。全年开展餐饮、药品、化妆品、校园食堂水库、坝塘、水池等重点领域、行业、场所安全隐患排查45次,排查隐患9条,隐患整改率达100%,安全生产形势保持总体稳定。

这一年,我们开拓进取转作风、提效能,政府建设取得新成效。坚持以政治建设为引领。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,组织开展学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会,持之以恒推进思想再解放,观念再变革,推进党纪学习教育走深走实,将教育成果转化为创新、求变、进取新活力。坚持以效能建设为主线。加快转职能、提效能,做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通,确保工作件件有着落,事事有回音。开展矛盾调处、帮贫助困等基层走访活动,积极回应群众期盼,有效化解老百姓身边的急事、难事、烦心事。围绕构建亲清政商关系,深化放管服改革,提高政务服务一体化水平,促进政务服务上下联动、高效运转,全面实行政务公开,推广电子政务和网上办事,持续优化提升营商环境。自觉接受人大监督,认真听取人大代表、政协委员、无党派人士和各人民团体的意见,充分体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造。坚持以廉政建设为底线。积极响应省、市、县委关于清廉云南建设的部署要求,将党风廉政建设和反腐败工作作为重要政治任务来抓。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年度收入合计28998968.92元。其中:财政拨款收入28647891.79元,占总收入的98.79%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入351077.13元,占总收入的1.21%。

与上年相比,收入合计减少9474436.80元,下降24.63%。其中:财政拨款收入减少8851443.44元,下降23.60%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款,且政府性基金预算财政拨款较上年减少;其他收入减少622993.36元,下降63.96%,主要原因是本年度其他收入共计11笔,合计35.11万元,而上年度共收入31笔,合计97.4万元导致本年度其他收入较上一年度减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年度支出合计29324508.33元。其中:基本支出18531009.74元,占总支出的63.19%;项目支出10793498.59元,占总支出的36.81%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少11403700.79元,下降28.00%。其中:基本支出减少2494071.16元,下降11.86%,主要原因是本单位树立“过紧日子”思想,勤俭办事,厉行节约,故基本支出较上年减少;项目支出减少8909629.63元,下降45.22%,主要原因是农村基础设施较为完善,今年项目有所减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18531009.74元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16369981.47元,占基本支出的88.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2161028.27元,占基本支出的11.66%。人均人员经费支出261000.14/年。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10793498.59元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

寻人办通〔2024〕22号2024年县人大代表活动经费24000元;寻人办通〔2024〕34号2024年人大代表活动阵地县级示范站(点)创建补助资金18060元;寻财预〔2024〕3号县住建局拨入六哨乡绿美乡村建设工作经费20000元;寻财预〔2024〕3号县自然资源局拨入六哨乡农村乱占耕地建房摸排技术服务经费102300元;寻财预〔2024〕3号上海市慈善基金会普陀区代表处拨入板桥村委会阿么果文旅融合活动项目资金50000元;寻财预〔2024〕3号上海市慈善基金会普陀区代表处拨入五村村委会铜厂箐村宜居宜业和美乡村建设项目资金50000元;寻财预〔2024〕3号县公安局拨入六哨乡2023年一级交通劝导站工作经费10000元;寻财预〔2024〕3号县税务局拨入六哨乡城乡两险工作经费644元;寻财预〔2024〕3号县税务局拨入六哨乡2023年4季度代征人员补助资金9900元;寻财预〔2024〕3号县税局下拨六哨2024年第一季度代征人员补助资金9900元;寻财预〔2024〕8号2023年超收分成和收入组织工作经费22000元;寻财预〔2024〕2号寻财行〔2023〕76号第5次全国经济普查市级专项经费资金10000元;寻财产业〔2024〕11号寻甸县第五次全国经济普查工作经费4301元;寻财产业〔2024〕4号寻甸县第五次全国经济普查县级配套经费7603元;寻财行〔2023〕42号第五次全国经济普查省级专项经费5113元;寻财教〔2024〕34号2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金6469元;寻财教〔2024〕77号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设(立秋节民俗文化活动)资金960元;寻财教〔2024〕35号2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级配套专项资金1384元;寻财教〔2023〕55号2023年中央广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运行维护专项资金94650元;寻财教〔2024〕27号2024年中央广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运维资金6861.89元;寻财教〔2023〕66号基层公共文化服务专项资金1931.9元;寻财教〔2023〕37号下达2022年基层公共文化服务专项资金及基层公共文化服考核资金20726元;寻财教〔2024〕14号基层公共文化服务专项资金79988元;寻财预〔2024〕3号县委办拨入六哨乡柏栎村委会绿美乡村工作经费3507.23元;寻财社〔2022〕162号2022年省级农村劳动力资源统计调查经费9819元;寻财社〔2023〕75号2023年省级民政事业(大村、龙泉)专项资金20000元;寻财社〔2024〕74号2024年第一批省级民政事业(居家养老中心运营补贴)专项资金30000元;寻财农〔2024〕50号清水海水源保护区(医疗保险)扶持补助资金1362600元;寻财农〔2024〕50号2023年清水海水源保护区扶持补助资金232200元;寻财预〔2024〕3号昆明市科学技术局拨入六哨乡三区人才(杜春永、张天芝、孙文祥)补助经费58000元;寻财预〔2024〕2号寻财农〔2023〕110号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金221300元;寻财农〔2024〕2号2023年村庄清洁市级补助资金166360元;寻财农〔2023〕44号2023年省级农村厕所改造建设专项资金1300元;寻财预〔2023〕29号寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金198000元;寻财综〔2023〕61号2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金61530元;寻财预〔2024〕2号寻财农〔2022〕126号2022年小型民生水利项目工程市级专项资金100000元;寻财农〔2022〕126号2022年恩甲村人畜饮水工程市级专项资金100000元;寻财农〔2024〕29号寻甸县2024年农村饮水安全维修养护项目资金53630.67元;寻财农〔2024〕66号第二批衔接(白草皮、大村、拖期)农村供水资金564308.35元;寻财农〔2024〕91号第一批衔接资金重新安排(和美乡村)专项资金537000元;寻财农〔2024〕139号第六批衔接资金(庭院经济)项目资金30000元;寻财农〔2024〕11号五村村委会铜厂箐村产业发展基础设施建设项目资金790600元;寻财农〔2024〕11号板桥村委会河边水库引水至阿么果村灌溉建设项目资金1890784.05元;寻财农〔2024〕61号2024年上海市帮扶云南省项目(阿么果活动场)资金3000000元;寻财预〔2024〕2号寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级安排工作经费29907元;寻财农〔2022〕64号寻甸县2022年驻村工作队工作经费59920元;寻财农〔2024〕19号2024年第一批拓展脱贫成果同乡村振兴衔接资34858元;寻财农〔2024〕38号2024年驻村第一书记和乡镇(街道)工作队长省级经费10000元;寻财预〔2024〕2号(2021年资金)寻财农〔2021〕32号2021年土地调剂收入(土地复垦)的专项资金187299.5元;寻财农〔2024〕70号2024年第二批巩固脱贫衔接项目(项目管理费)资金12660元;寻财预〔2024〕28号寻甸县2024年“立秋节”系列文化活动经费75459元;寻财农〔2023〕121号2023年农村综合改革转移支付资金263664元;寻财综〔2023〕45号2023年省级专项彩票公益金(第二批)项目资金132000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出28515891.79,占本年支出合计的97.24%。与上年相比减少8541088.63元,下降23.05%,完成年初预算的149.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5463539.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%,完成年初预算的109.02%。主要用于工资福利支出464.21万元、商品和服务支出万73.79万元、对个人和家庭的补助3.16万元、资本性支出5.19万元。造成预决算差异的主要原因是本年度招录新入职人员,故工资福利支出较年初预算增加;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

3.国防(类)支出4826.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的48.26%。主要用于主要用于基层武装工作相关支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出675241.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的156.71%。主要用于主要用于六哨乡人民政府文化综合服务中心人员经费、街道社区群众文化活动开展、宣传、人大换届文化巡演、购买活动用品等。造成预决算差异的主要原因是本年度该类支出存在临时下达资金,未纳入年初预算;

8.社会保障和就业(类)支出6620141.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.22%,完成年初预算的82.78%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、村委会人员工资及村党建经费支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时未充分考虑人员流动性,导致预算金额高于支出金额;

9.卫生健康(类)支出971174.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的88.20%。主要用于主要用于机关事业人员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时未充分考虑人员流动性,导致预算金额高于支出金额;

10.节能环保(类)支出1594800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的62.17%。主要用于发放清水海水源保护区扶持补助资金。造成预决算差异的主要原因是该类支出属于年末结转资金项目。

11.城乡社区(类)支出1038816.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的105.22%。主要用于要用于六哨乡规划站、科工贸中心人员经费,街道保洁、垃圾处理站维护、城乡规划费用。造成预决算差异的主要原因是是本年度该类支出存在临时下达资金,未纳入年初预算;

12.农林水(类)支出11267859.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.51%,完成年初预算的427.59%。主要用于主要用于农业发展综合服务中心人员经费、农业生产补助发放、护林防火、水利建设、汛期防洪支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目支出、六哨乡脱贫攻坚修缮加固工程支出、六哨乡生产道路建设项目支出。造成预决算差异的主要原因是是本年度该类支出存在临时下达资金,未纳入年初预算;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

19.住房保障(类)支出859492.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的100.97%。主要用于主要用于六哨乡人民政府职工单位配套部分住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度招录新入职人员,故住房保障(类)支出较年初预算增加;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

22.灾害防治及应急管理(类)支出20000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于六哨乡人民政府专职消防队相关支出;预决算无差异。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为251000.00元,决算为132031.00元,完成年初预算的52.60%;支出决算较上年减少6761.28元,下降4.87%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元,决算为51000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.63%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为200000.00元,决算为81031.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.37%,完成年初预算的40.52%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少11510.28元,下降18.41%;公务接待费支出决算较上年增加4749.00元,增长6.23%;具体是国内接待费支出决算81031.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4749.00元,增长6.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为251000.00元,支出决算为132031.00元,完成年初预算的52.60%,支出决算较上年减少6761.28元,下降4.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元,决算为51000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为200000.00元,决算为81031.00元,完成年初预算的40.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉持厉行节约,节俭开支的原则本年度“三公”经费支出决算数较小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少11510.28元,下降18.41%;公务接待费支出决算增加4749.00元,增6.23%,具体是国内接待费支出决算81031.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4749.00元,增长6.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是六哨乡2024年度公务用车购置及运行费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。我单位2024年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于六哨乡公车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次1800.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于主要用于上级部门、对口部门到六哨乡指导乡村振兴工作、爱国卫生七个专项行动、国家卫生乡镇创建、上级部门来调研工程项目和验收、上级部门到六哨乡安全生产检查、招商引资等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

我单位“三公”经费单独公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-23/7045475.shtml

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年机关运行经费支出699819.01元,比上年减少48778.81元,下降6.52%,主要原因是秉持厉行节约,节俭开支的原则导致机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于六哨乡人民政府日常办公运转,各项会议费、培训费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府资产总额8813662.32元,其中,流动资产1017800.36元,固定资产4502909.65元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程3290151.76元,无形资产2800.55元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1315124.13元,其中固定资产减少144327.33元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)


三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额145033.00元,其中:政府采购货物支出145033.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额142433.00元,其中:授予小微企业合同金额142433.00元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产:是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如:购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905058001111

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年部门决算20250823101227020